你好同学,那你得要求物业再把这个钱转给你,这样你就可以通过,嗯,其他应付款这个科目把这个账给平掉了。

老师,们单位有一笔其他应付款,去年给开了转账支票,他们没有取走,我们单位已经记账了,现在跨年了,对方也不要这笔钱了,怎么记账?跨年是不是不能冲红?应该怎么做账务处理?谢谢
我是物业公司,除了开物业发票,有的单位也叫我们开水、电费发票,水、电费是代交,收水、电费做其他应付款,水、电公司统一开票给我们,现在商户要我们开专票,那我们不是要多交水、电费专票的税?这种情况怎么处理?
我们是物业公司,电梯坏了需要修,应该是租赁单位出钱,但是我们先垫付了,发票也开的我们的,但是现在租赁单位把钱给我们了,给我们这个钱借银行贷方应该怎么写
老师 想咨询下我们单位付了一笔电梯款,但是这笔电梯款应该是物业付的 我们单位公对公打款了 他们开的票是物业单位 现在这边款怎么做账呢 能否税前扣除
老师,你好,我这边跟一家公司签了维修合同,我是销售方,有业务往来,他给我们付款的单位跟签合同单位是一致的,但是让我们开的发票却是他们公司的一个下属的维修单位,我这边要怎么做账啊, 收款跟发票单位不一致,要怎么把账作平呢
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?
物业不会转这笔钱的 现在怎么平这个账呢
你好,那你只能借营业外支出,贷银行存款,然后汇算清缴的时候进行调整。
我们是个体户 ,汇算清缴怎么调整呢
你好,那你汇算清缴的时候呀,你就直接就是说增加你的利润就行,填利润金额的时候,直接把这个数加上。
是填利润总额里还是填营业外收入里
你好同学,嗯你填利润里面就可以的。
利润不是收入减成本费用吗 这样账是不是不平了
你好同学,咱是做的汇算清缴,平时咱该怎么做还是怎么做。