你好,你之前不是垫付了吗?把之前的往来冲掉
老师,我们是建设主体,对方是施工单位,租赁公司保理业务放款给施工单位后又把钱转给了我们,但是还款主体是我们,转回来的钱我们应该挂哪个科目呀?能给解答下吗
首先我们把业务外包给一个单位,水电费应该是他们付但是是开我们的发票所以我们要给他开一笔水电的发票他再把钱打给我们,这发票怎么开
我们是物业公司,电梯坏了需要修,应该是租赁单位出钱,但是我们先垫付了,发票也开的我们的,但是现在租赁单位把钱给我们了,给我们这个钱借银行贷方应该怎么写
我们公司租的公租房,发票开给了我们,但是我们把房子给了人力资源公司用,人力资源把钱付给我们,应该怎么入账呢
老师 想咨询下我们单位付了一笔电梯款,但是这笔电梯款应该是物业付的 我们单位公对公打款了 他们开的票是物业单位 现在这边款怎么做账呢 能否税前扣除
商贸企业会计分录及税法文件
给公司的人转备用金 后面直接拿发票冲可以吗 没有报销单
怎样把钱给法人转出去不视同分红
老师,您好,一般纳税企业按5%税率出租一套房产,收到2025年6月第一笔时借:银行存款250000 贷:预收账款238095.24 应交税费-应交增值税(销项税额)11904.76 。确认7-12月收入时借:应收账款450000 贷:其他业务收入428571.43 应交税费-待转销项税额21428.57 结转待转销项税额借:应交税费-待转销项税额11904.76 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)11904.76。是这样处理吗
出口退税在什么时间内办理
郭老师,那天我提问的,分公司那边的税务要求分公司做分子机构备案,结果我们这边还没做过什么总机构添加,让我们备案总结构,然后分公司那天添加成分子机构, 您那时说,这个就是所得税合并申报 异地成立的分公司,独立核算的,不合并不要填写,是什么意思?那是需要做吗?
第三题怎么解,思路是什么
老师,您好,图中的收取租金时间改动成:第一笔租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120万,第二笔租金120万是在2021年1月收取,第三笔租金120万在2022年1月收取。借:银行存款1200000 贷:预收账款1100917.43 应交税费-应交增值税(销项税额)99082.57。 确认19年收入的时候是借:预收账款还是用应收帐款
老师 公司内账跟外账能同时用同一个财务软件吗
银行付款和微信付款的盖章怎么做账?就是说费用报销单上盖了一个银行付款和微信付款