你好; 计入成本去 ; 比如借 工程施工- 合同成本 -人工费 贷应付职工薪酬-工资 ; 借 应付职工薪酬-工资 ; 贷应收账款。 应收账款之前自己做收入处理 挂账哈

老师,请问一下,建筑劳务公司,我们是一个班组在其中一个工地做几个月,然后工资是对方公司直接付农民工专户,这种我们是做工资还是进成本呢,然后分录分别应该怎么出呢
老师你好,我们公司是建筑行业,有一个挂靠在我们公司的项目,我们公司先收对方打进来的农民工工资款,然后再我们的公账发放给农民工,收的这步分录应该怎么做呢?
我们是建筑公司把劳务分包给劳务公司,然后业主和银行搞了一个农民工工资专用账户,账户是公司名义开的。每个月劳务公司做工资表报银行发工资,我们公司怎么做账?
老师,我想请教一个问题,就是我们是建筑工程公司,工程已经做了,但是对方目前没有款付,只有农民工工资账户有钱可以付给我们,但是如果对方用农民工工资账户付给我们的话,我们自己是不是要去做一个,组建一个劳务班组的合同工资,然后去大厅开票入账做成本?那这个工资做成本的话我们就没有进项票抵扣了,这个有解决办法吗?
老师,你好,我们是建筑劳务公司一般纳税人,我们工人的工资是直接发到农民工专户里的,这种我该怎么计提工资和发工资呢,分录该怎么出
个人独资企业,经营所得,按季度报税还是按月呀?在哪里报?
老师 这个结转库存商品的话可以先把采购的材料的对账单都录了 然后在录应收确认收入 后面可以一次结转库存商品吗
填2025年财务报表的利润表时发现 系统自带的上年数据(营业外收入及支出不一样)改了去年的数据,有啥影响吗
老师,快账软件里科目管理里有没有共同科目,我想加一个一级科目(内部往来-总公司)我原来设在其他应收款中的,这样不好核对账,我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目,(好核算分公司与总公司的内部往来,总公司代分公司收款,代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款)
做内帐利润给股东分红,工资是按应发还是按实发做成本?
老师,会计实账27期的同学,3月份14号那笔结转增值税的业务当时听懂了,但下来做了二次结转增值税后,账不平了。 我的业务分录:结转增值税 借:应交税费——应交增值税—销项税额 123500 贷:应交税费——应交增值税—进项税额91133.04 应交税费——应交增值税—转出未交增值税32366.96 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税32366.96 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税13000 应交税费—未交增值税 老师,我公司收购一企业,带对方公司公司支付外债和支付员工工资,咋个入账呢
老师好,如果报销的话,法人想用私户,公司转给他用来报销。挂借款还是往来款
请问2026年1月有工资7000,2月0申请报,3.4月没申报,那5月13200元是按3%计税还是按10%计税?
老师,现在有股东要退出,但是账上一直有小额销售但是不多,账上一直是亏损状态,那这样的情况下,股东退出一般都要考虑哪些方面呢
请问一下,有一个员工2026年1月有工资7000,2月0申报,3.4月没申报,5月份13200元,那么他的个税也是按0.03的税率扣缴吗?
那意思是先进工资,然后再进成本哟
你好; 是的 。先计提 到成本 ;在去支付 冲你的 应收账款
那这个在年报里面算不算在职工薪酬里面呢
你好; 算的;这部分也是 职工薪酬里面去明细表 写的; 因为你走了应付职工薪酬-科目的