你好; 计入成本去 ; 比如借 工程施工- 合同成本 -人工费 贷应付职工薪酬-工资 ; 借 应付职工薪酬-工资 ; 贷应收账款。 应收账款之前自己做收入处理 挂账哈
我是一家建筑企业,开给总承包方发票后对方把农民工工资扣下来通过农民工账户支付,把剩余的工程款打给我们公司账上,这农民工工资属于我们的成本吗?我们直接做人工成本还是通过劳务公司开劳务发票进来做成本呢?
老师,请问一下,建筑劳务公司,我们是一个班组在其中一个工地做几个月,然后工资是对方公司直接付农民工专户,这种我们是做工资还是进成本呢,然后分录分别应该怎么出呢
老师你好,我们公司是建筑行业,有一个挂靠在我们公司的项目,我们公司先收对方打进来的农民工工资款,然后再我们的公账发放给农民工,收的这步分录应该怎么做呢?
我们和中建签了劳务合同,但我们没有农民工,我们又出去找了一个劳务公司,用的人家的农民工。开票是我们给中建开了专票,然后中建直接代付农民工工资,就打给劳务公司的农民工,现在这家劳务公司不给我们开票,我们只有农民工工资表,连银行回单也没有,这个可以做成本么?
我们是建筑公司把劳务分包给劳务公司,然后业主和银行搞了一个农民工工资专用账户,账户是公司名义开的。每个月劳务公司做工资表报银行发工资,我们公司怎么做账?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
那意思是先进工资,然后再进成本哟
你好; 是的 。先计提 到成本 ;在去支付 冲你的 应收账款
那这个在年报里面算不算在职工薪酬里面呢
你好; 算的;这部分也是 职工薪酬里面去明细表 写的; 因为你走了应付职工薪酬-科目的