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老师你好,我们公司是建筑行业,有一个挂靠在我们公司的项目,我们公司先收对方打进来的农民工工资款,然后再我们的公账发放给农民工,收的这步分录应该怎么做呢?

2022-11-27 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-27 09:47

同学你好,借,银行存款,贷,其他应付款。

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快账用户5276 追问 2022-11-27 09:49

付款的时候怎么做呢?是收到公账,然后又公账付出去的

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齐红老师 解答 2022-11-27 09:56

同学你好,付款时,借,其他应付款,贷,银行存款。

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快账用户5276 追问 2022-11-27 09:59

那这样就没有体现在农民工工资这个科目??

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齐红老师 解答 2022-11-27 10:00

同学你好,是的,代收代付不需要体现的。

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快账用户5276 追问 2022-11-27 10:07

收的时候:借银行、贷其他业务收入,付的时候:借工程施工-农民工工资、贷银行,,这样子是不对的是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-27 10:26

同学你好,这样也可以,只是需要缴税的。

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同学你好,借,银行存款,贷,其他应付款。
2022-11-27
你好;   那你就得做代发了。  借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。   借工程施工-合同成本- 人工费 贷应收账款   
2021-09-15
同学你好!这个的话 借:其他应收款     贷:银行存款
2021-03-03
同学你好 超出的金额做往来就行了
2021-09-16
借应收账款贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应收账款
2020-10-22
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