你好 ; 可以的。 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资; 借 应付职工薪酬-工资贷 固定资产清理; 应交税费-应交增值税

公司欠员工工资,把公司的车以欠工资总额的形式抵扣给员工,怎么做账
老师,请问A公司用商品抵欠B公司去年的账款,B公司把抵账的商品给c员工,由c员工卖掉抵他的工资,现在抵账的商品被没收还罚款,B公司要怎么做账
你好,老师,公司欠员工的钱,可以从发给员工的工资抵消吗,员工工资作为0
你好,老师,公司欠员工的钱,可以从发给员工的工资抵消吗,员工工资作为0。员工是股东这个情况怎么处理,但是转到公司的款项算借款没做投资款
欠工程款,甲方要以给农民工发工资的形式付给我们,我们老板让按公司员工名单提供,我们走账以现金形式发工资,多余部分退给公司做现金收入,这样可以吗
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
应交增值税是多少的税率呢
你好;按照13% 。如果你是一般纳税人抵扣过进项税的话
老师,您看一下我的分录对吗
老师,您看一下我的分录对吗
上面分录都给你写清楚了。 你自己写的不对
怎么不对,哪里错了?固定资产清理和最下面的固定清理金额不一致,要高了。固定资产清理只有32856.77,而要付的工资是60757.04
你好; 看我上面写的分录 。 麻烦你仔细看看 ; 我都给你咧了怎么写分录
我看了啊,是按照你上面的分录来写的,我把我写的分录不是给你看了吗?哪里错了,能指出来一下吗?
你好; 注意下 工资与你们的资产净值 是否有差异 ;如果有差异; 看你们是否产生支付; 如果支付的话贷方还得走一个银行存款即可
有差异,但直接抵工资
你好; 有差异的话 ; 你工资 大于 净值吗 ? 因为还得考虑是否走资产处置损益 影响所得税不
嗯,工资大于车子净值
固定资产清理只有32856.77,而要付的工资是60757.04
你好; 那意思也不会单独支付工资 差额给员工了。就直接用车子抵减了 是吗 ? 那你就少支付了。 就得走 贷方一个营业外收入 去哈 ;这样科目才平衡
嗯,那完整的分录怎么写
你好; 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资; 借 应付职工薪酬-工资贷 固定资产清理; 应交税费-应交增值税 ; 营业外收入