你好 ; 可以的。 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资; 借 应付职工薪酬-工资贷 固定资产清理; 应交税费-应交增值税

公司欠员工工资,把公司的车以欠工资总额的形式抵扣给员工,怎么做账
老师,请问A公司用商品抵欠B公司去年的账款,B公司把抵账的商品给c员工,由c员工卖掉抵他的工资,现在抵账的商品被没收还罚款,B公司要怎么做账
员工欠公司2000元,员工离职后,公司与员工协商从工资中扣除,账务怎么处理?
你好,老师,公司欠员工的钱,可以从发给员工的工资抵消吗,员工工资作为0
欠工程款,甲方要以给农民工发工资的形式付给我们,我们老板让按公司员工名单提供,我们走账以现金形式发工资,多余部分退给公司做现金收入,这样可以吗
老师增值税一般纳税人2月份什么都对上了3月份抵扣认证的汇总表和申报表的进项税额不一致是怎么回事
老师,请问一下,我12月的收入成本,结转的时时候,成本结转到收入那里了,搞错了,但是25年的税务报表已经申报了,还能在修改吗。
购买活牛回来销售活牛属于免税的么
老师 一般纳税人证明在哪里查看呀
公司给员工支付了健康保险费开的发票怎么做账
老师公司工资标准除了不能低于最低工资外,还有别的法律规定吗?比如公司没盈利,工资的标准
请问出口企业商业发票和增值税普通发票需要同时开具吗?
老师 您好 定期定额的个体户是不是不需要做年度经营所得税的汇算啊
一般会计做几个公司的账,张会计在单位里做了6家公司的账,4个一般纳税人,和2个小规模纳税人,感觉很忙?
收到保险公司支付的员工工伤理赔款,以及支付员工部分工伤理赔款怎么做分录
应交增值税是多少的税率呢
你好;按照13% 。如果你是一般纳税人抵扣过进项税的话
老师,您看一下我的分录对吗
老师,您看一下我的分录对吗
上面分录都给你写清楚了。 你自己写的不对
怎么不对,哪里错了?固定资产清理和最下面的固定清理金额不一致,要高了。固定资产清理只有32856.77,而要付的工资是60757.04
你好; 看我上面写的分录 。 麻烦你仔细看看 ; 我都给你咧了怎么写分录
我看了啊,是按照你上面的分录来写的,我把我写的分录不是给你看了吗?哪里错了,能指出来一下吗?
你好; 注意下 工资与你们的资产净值 是否有差异 ;如果有差异; 看你们是否产生支付; 如果支付的话贷方还得走一个银行存款即可
有差异,但直接抵工资
你好; 有差异的话 ; 你工资 大于 净值吗 ? 因为还得考虑是否走资产处置损益 影响所得税不
嗯,工资大于车子净值
固定资产清理只有32856.77,而要付的工资是60757.04
你好; 那意思也不会单独支付工资 差额给员工了。就直接用车子抵减了 是吗 ? 那你就少支付了。 就得走 贷方一个营业外收入 去哈 ;这样科目才平衡
嗯,那完整的分录怎么写
你好; 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资; 借 应付职工薪酬-工资贷 固定资产清理; 应交税费-应交增值税 ; 营业外收入