您好 五月份发票来了,直接贴在四月份的分录后面可以 的

我四月份对帐,金额都是对的,我不暂估,我直接做账,五月份发票来了,我直接贴在四月份的分录后面可以吗?
我四月份的材料都入库,供应商五月份开的发票来,我可以四月份直接挂账,贴五月份的发票,我就不暂估入库了
三月份暂估的材料,下个月发票来了,我可以直接贴到三月份的材料里面?
我做五月份的账,材料根据对账单正常入账,发票都是六月份来我,我就直接付在五月份的对账单后面了,可以吗?还有这种情况我马上五月份发票勾选平台勾选发票,我可以勾选六月份的发票实际是五月份的材料进项用?
老师,请问,我五月份的销项,6月份开过来进项,我是5月左暂估呢,还是直接做五月份的成本,6月份发票贴到五月份的账里面。
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
我做账的时候就按正常分录写,按开票的名字写?不写暂估可以吗?
如果预计可以取得发票 自己也记得账务处理的话 可以