好,收到返利冲减采购成本。

请问餐饮公司收到供货商赠送的试用物料应该如何入账?(该物料平时购入应该做管理费用入账,现在供货商赠送了同类物料应该如何入账呢?)
老师好,请问供应商返点如何做账?比如现在欠供应商100万,供应商返点是10万,还欠90万,该如何做账呢?
请问采购货物,供应商给的返利应该如何做账呢
老师,请问我们从供应商处采购货物,平时每月给我们采购金额的10%的返点,年底再返5%,这个返利应该怎么丛会计分录?
老师好,收到供货商给的现金返利如何做账?分录应该如何写?
老师,外购蔬菜再卖出去不需要交增值税吧?那要交企业所得税吗?
我新开了一个公司,不会税务登记
销售商品和服务的发票税率不一样 可以开在一张发票上吗
咨询费企业,他的餐费加油费,应该占收入的多少?
老师,增值税或者企业所得税,更正以前年度的申报,需要缴税,需要交滞纳金吗
老师,小规模纳税人,增值税季末结转的分录,需要超过120万和不超过120万两种(谢谢老师)
补税在2023年调整费用,税费加上滞纳金需要130万,需要调整多少费用
郭老师,有预收款,按期按次扣费的,增值税怎么交
老师,请问,25年汇算清缴,25年社保费只缴纳到10月份,11-12月份欠缴了,在2026年缴纳了,这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表,社保费金额要怎么样填呢,
老师,请问基本户变更了,我要到电子税务变更吗?如何操作?