同学你好 问题是什么呢

a以经营租赁方式租入的固定资产而发生的租赁费,按合同约定支付租赁费时记到相关成本费用,不按租赁年限均匀扣除。b财务部门发生的办公室租赁费应计入“财务费用科目“。c生产部门发生的厂房租赁费应计入生产成本科目。d生产车间经营租赁租入设备的租金应计入制造费用科目。选哪个选项
单项选择题 1.下列有关出租人对经营租赁中租赁资产的会计处理,表述正确的是( )。 A.租赁资产为固定资产的,应自出租日起停止计提折旧 B.租赁资产为固定资产的,应至少于每个资产负债表日进行减值测试 C.出租人对租赁资产均应当采用直线法计提折旧或摊销 D.出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本 2.售后租回交易中的资产转让属于销售的,销售对价低于市场价格的款项,承租人应作为( )。 A.预付租金 B.金融负债 C.租赁支出 D.销售损失
1、(单选)某项使用权资产租赁,甲公司租赁期开始日之前支付的租赁付款额为20万元,租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值为100万元,甲公司发生的初始直接费用为2万元,已享受的租赁激励为5万元。甲公司该项使用权资产的初始成本为( )万元。 A、120 B、122 C、117 D、97 2、(多选)一项合同要被分类为租赁,必须要满足的要素包括( )。 A、存在一定期间 B、存在已识别资产 C、资产供应方向客户转移对已识别资产使用权的控制 D、资产供应方向客户转移对已识别资产的所有权 3、(判断)出租人发生与经营租赁有关的初始直接费用时应直接计入当期损益。( )
【费用作业题】海东方公司10月份发生下列经济业务: (1)月初将部分生产设备采用经营租赁方式出租给甲公司使用;出租资产每月应计提的折旧费为10000元。租赁合同约定:在次月初收取上个月租金。假定每月租金12000元。 (2)月初收取本季度采用经营租赁方式出租给乙公司办公用房的租金7200元;假定出租资产每月应计提的折旧费为1600元。。租赁合同规定,租赁期开始日10月1日,每季度初收取本季度租金,每月租金2400元;租赁期6个月(2个季度)。 (3)月初从商业银行借入款项120万元用于日常生产经营需要。期限6个月,年利率9%,按季度付息,到期还本。 (4)月初支付本年第四季度保险费10800元。要求:采用权责发生制编制上述海东方公司经济业务在当年10、11、12月份的会计分录。
承租人甲公司就某生产线与出租人乙公司签订了一项租赁合同。合同约定本次租赁生产线的租赁时间为2019年1月1日至 2021年12月31日,共计3年,并且甲公司就该项租赁资产有3年的续租选择权。相关信息如下: (1)每年的不含税税金为1 000 000元,如行使续租选择权,续租期间每年租金为800000元,租金每年年末支付; (2)为取得该项租赁合同所发生的初始直接费用为10 000元; (3)乙公司补偿承租方佣金5000元; (4)在租赁期开始日,甲公司经评估决定在初始租赁期满后不行使续租权; (5)租赁期内,甲公司确定租赁内含利率为8%,按照该租赁内含利率计算出来的租赁付款额的现值为2 577 100元; (6)该生产线为全新设备,估计使用年限为5年,租入后被生产车间用来生产设备,假设采用直线法计算折旧; (7)2020年和2021年两年,甲公司每年按该生产线所生产的产品——微波炉的年销售收入的1%向乙公司支付经营分享收入。 假设2020年甲公司微波炉年销售收入1 000 000元。 (8)不考虑相关税费影响。 要求: (1)计算甲公司租入该生产线应确认的使用权资产和租赁负债的金额,并写出详细会计分录。(6分) (2)计算甲公司2019年对该租入的生产线计提的折旧金额,并写出会计分录。(3分) (3)计算甲公司2020年支付租金的会计分录。(4分)
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?