您好 借:应交税费-应交企业所得税。贷: 利润分配-未分配利润,

本企业是高新技术企业,汇算清缴后会退税,有亏损。这个需要怎么写分录?
企业所得税汇算清缴调增之后还是亏损怎么写分录呢
企业所得税汇算清缴中,国家需要扶持的高新技术企业减征企业所得税数值是怎么计算的?
汇算清缴 高新技术企业优惠情况及明细表A107041第31行 国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税 这个具体怎么算
请问汇算清缴一般后没有以前年度亏损,也没有高新技术企业税加扣除,当年有利润,一般都是补缴企业所得税吗
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
加计扣除的75%部分需要写分录做表报吗?
你好,不要 的,这种情况 不要的