是的,对的,需要补税的

请问高新企业,21年度利润总额113万,研发费用265万,汇算清缴因为是生产企业加计扣除按100%抵减研发费用,最后《企业所得税弥补亏损明细表》本年度所得额变成了-152万,之前交的企业所得税都退回来了,请问这申报有问题吗?
请问汇算清缴一般后没有以前年度亏损,也没有高新技术企业税加扣除,当年有利润,一般都是补缴企业所得税吗
请问一下,2022年的企业所得税汇算清缴有弥补亏损300万,2023年利润累计290万,如果排除其他因素,2023年企业所得税汇算清缴后还有10万的弥补亏损额吗?
企业所得税汇算清缴表,企业所得税弥补亏损明细表,可结转以后年度弥补的亏损额,是税前的利润总额?弥补亏损额,不应该是扣除企业所得税后额净利润吗
老师,股东分红是按照账面利润分红还是企业所得税汇算清缴完了的那个利润分?我们是高新技术企业,然后有加计扣除100%,所以这样一来账面盈利,汇算就亏损了
老师,鱼饲料原料,税率多少
老师,小企业会计准则 ,25年没有计提年终奖,26年1月补计提,计入当期费用,那汇算清缴可以全额扣除吗
我们采购材料委托生产,这种成本怎么算
老师,我2025年做了增值税申报表未开票收入,2026年3月开了发票,怎么填写申报表
老师,请详细说一下互贸区一抵九的政策
老师,税前金额和含税金额什么区别?
老师,请教下 五金,其他加工,现在税务编码是多少,20105还能用吗
老师公司购买房屋的那些税可以计入固定资产里面呢?
合同印花税按次缴纳,借:税金及附加,贷:银行存款,这样可以吗?还是走应交税费?
总分公司怎样申报工商年报?生产经营和社保信息填汇总数据还是各自填自己的?总分公司税务方面是各自申报增值税,财务报表和企业所得税汇总在总公司申报
如果补缴的话,只要在今年做损益调整吧,不需要去调以前年度的账吧
把500万以下的固资全部一次性扣除,而且是在账上扣除的,不是在汇算清缴的时候扣除,下年调增,这样行的通吗
借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税 不行 账上按月折旧 税法一次抵扣所得税
好的,谢谢老师,我新接手的一家账,她12月份的账就是上面我说的,她账上一次性扣除
你好 不能 做不了的
那她那边现在这样做了,我接手这家对我有什么影响吗,后不后后面出现税务警戒线,或者说我后期接手可能调整了
红冲 按正确的来做