1借生产成本15.82 管理费用4.52 研发支出-费用化支出2.26 贷应付职工薪酬22.6

华能公司本年度5月份共发生如下与非货币性福利相关业务:业务一:将自产产品月饼作为非货币性福利发放给本企业部分职工,假定70%为生产车间生产工人,20%为从事企业行政管理工作人员,10%为从事无形资产研发人员(费用化支出)。月饼总价款20万元,总成本15万元,增值税率13%。业务二:将企业拥有产权的一栋宿舍楼提免费提供给部分行政管理人员使用,房屋原价1440万元,预计使用40年,预计净残值率为零,采用年限平均法计提折旧。业务三:为2名企业高管各免费提供一栋别墅,每栋别墅年租金12万元。要求:根据业务一编制确非货币性福利舰长务处理;根据业务一编制实际发放非货币性福利账务处理;根据业务二编制确认非货币性福利长务处理;根据业务二编制计提房屋折旧账务处理;根据业务三编制确认非货币性福利务处理
艺术时间股份有限公司本月共发生如下与非货币性福利相关业务:业务一:将自产产品艺术时间茉莉作为非货币性福利发放给本企业部分职工,假定70%为生产工人,30%为企业行政管理部门职工。茉莉总价款590元,总成本为200元,增值税率13%。业务二:为3名企业高管各提供一栋别墅无偿使用,每栋别墅月租金12万元。(本题12分,会计分录金额以万元为单位表示。)要求:(1)根据业务一编制确认非货币性福利账务处理;(2)根据业务一编制实际发放非货币性福利账务处理;(3)根据业务三编制确认非货币性福利账务处理。
艺术时间股份有限公司本月共发生如下与非货币性福利相关业务:业务一:将自产产品艺术时间茉莉作为非货币性福利发放给本企业部分职工,假定70%为生产工人,30%为企业行政管理部门职工。茉莉总价款590元,总成本为200元,增值税率13%。业务二:为3名企业高管各提供一栋别墅无偿使用,每栋别墅月租金12万元。(本题12分,会计分录金额以万元为单位表示。)要求:(1)根据业务一编制确认非货币性福利账务处理;(2)根据业务一编制实际发放非货币性福利账务处理;(3)根据业务三编制确认非货币性福利账务处理。
甲公司是一家电脑生产型企业,有职工200名,其中一线生产工人170名,总部管理人员30名。208年2月,甲公司决定以自产的一批电脑作为集体福利发放给职工.该电脑单位成本为6000元,市场售价为10000元,适用的增税税率为13%。要求:编制公司的相关账务处理。(应交税费、应付职工薪酬科目要写明细科目,单位:元)1)决定发放非货币性福利时2)实际发放非货币性福利时,(确认收入和结转成本,编制2笔分录)
23.某公司为增值税一般纳税人.适用的增值税税率为13%。2022年3月发生如下与职工薪酬有关的经济业务:(1)将自产甲产品200件发放给200名职工作为个人福利,其中生产工人120人,总部管理人员80人。每件甲产品的成本为6000元,不含增值税的计税价格(售价)为每件10000元。(2)为总部部门经理级别以上职工每人提供一辆轿车免费使用,公司总部共有部门经理以上职工12人,假定每辆轿车每月计提折旧2500元。(3)决定停产某车间的生产任务,提出职工没有选择权的辞退计划,拟辞退生产工人4人,总部管理人员1人,并于2022年6月1日执行。已经通知本人,并经董事会批准,辞退补偿为生产工人每人100000元,总部管理人员每人300000元。要求:(1)计算发放甲产品应分别计人生产成本和管理费用的金额。(4分)(2)编制实际发放甲产品作为福利时的会计分录。(4分)(3)编制将发放的非货币性福利分配计人成本费用的会计分录。(4分)(4)编制每月为员工提供轿车免费使用的会计分录。(4分)(5)编制计提辞退福利的会计分录。(4分)
老师,公司换过财务软件,账套只有25年6月开始的,之前的账可以导到软件的吧?为什么不做啊
老师,员工拿车辆去加油开税票只有单位名称,没有录入识别号。这个票能用嘛?税局认可吗?
建设厂房需要交纳环保税吗
老师,我们有家物流运输公司,车辆都是挂靠的,23年收到了很多从外地开进来的汽车配件普票,这段时间收到我们这边税务局通知看有没有入账,没有入账的话要证明,我们联系对方单位基本联系不上,有些已经非正常,这种怎么处理好呢,本身我们没有入账,税务要的资料特别多,谢谢
老师,俱乐部,年底了还有些啥可以做成本费用票的,差了70多万
我公司是一般纳税人,小企业会计准则,2024年有一笔印花税两百多,当时银行付了印花税但是没计提,我在今年10月份补计提了这笔印花税,只做了一笔:借应交税金及附加,贷应交税费一印花税,可以吗
老师,公司员工出意外,需要公司先垫付资金转给员工,保险公司再赔付给公司,公司打给员工是否需要申报个税,应该怎么做账
客户付款时是个人付款到公户的,一直没有要发票,现在客户已经搬走,这笔收入,是开票给个人之后入账做收入,还是在申报增值税的时候报无票收入,报无票收入的话,账上怎么做分录
老师您好,请问服务公司需要缴纳印花税吗?
郭老师郭老师,我们租车一个月500,当时签合同按月支付,500以内不交所得税个税,我们忘记了,现在一口气转6000给对方可以吗,这样会要求补个税吗
2借应付职工薪酬22.6 贷主营业务收入20 应交税费应交增值税销项税2.6
借主营业务成本15 贷库存商品15
2借管理费用36 贷应付职工薪酬36
借应付职工薪酬36 贷累计折旧36
3.借管理费用24 贷应付职工薪酬24
借应付职工薪酬24 贷累计折旧24