你好1. 是的 。 比如超过了300万的年应纳税所得额 按25%报所得税的 ; ; 符合小微企业年应纳税所得额 100万以下 ;所得税 = 应纳税所得额*20%税率 *减按25%*50%计算 ; 符合小微企业 年应纳税所得额在100万-300万之间。 所得税 = 应纳税所得额*20%税率 *减按50%*50%计算

老师 你好 请问 咨询服务业 企业所得税 税率表是?然后是怎么计算的呢?是阶梯计算吗
老师,您好,请问建筑服务的企业所得税是怎样计算的呢?图二中的企业所得税我不知道是如何得出的?谢谢老师
老师好,请问一下,企业所得税率怎么计算?是不是 企业所得税/营业总收入*100%
你好,我想咨询一个问题,一般纳税人收到普通发票有什么作用?做费用,然后计算企业所得税时可以扣除,是吗
老师,你好。请问一下计算企业所得税税负率是按应纳税所得额来算还是减免后的实际交的所得额除来算?
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报工资一年下来是34000,但是有职工福利1000元可以全额扣除吗?扣除的话我要在哪张表单填写工资金额数体现出来,“超过规定标准扣除的项目金额中的职工福利”还是填写1000是吗?,麻烦老师解答一下
请问老师,单板制造业,月均产能,月均产值,怎么计算?
商砼企业一月开票3个点,都开完了,政策才下来13个点,已经开出的票还能用吗
产值是含税销售额吗?如果本年有红冲去年的的发票,是否红冲的金额要减去今年销售额还是不减去?今年红冲去年的发票是不是要算今年产值减少?
资产负载表资产不等于所有者权益加负责 不平 这个要怎么查找原因
请问一下个税汇算清缴如果员工收到短信没有做的话是对员工信用有影响是吗?对公司有没有影响
你好,建筑业增值税3%,今年1月开始变成13%,但是2025.12.31日前还有1000万发票没开,工程已完工。再开发票能开3%吗
您好,问一下我们高企的研发折旧,有些电脑和设备,前期代账公司做账做的管理费用-_固定资产折旧,没有做在研发费用下面。我现在可不可以直接调账管理费用-研发费用--固定资产折旧。
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资未申报过工资,但是有职工福利1000元,要按这个福利1000元填写要全额调增吗?但是“超过规定标准扣除的项目金额”这字眼的意思不是可以可以扣除吗?还是我填写1000直接给调增了呢,麻烦老师解答一下
郭老师,美元户可以开在人民币基本户之外的银行吗
也就是应纳税所得额假如是400w 那就是100w按照2.5%算所得税 200w按照5%算所得税 100w按照25%来算所得税吗
你好 ; 你400万的话; 直接按400万*25%计算所得税了。 这个就不分段的 ; 100万以下 和100万-300万才是分段 ; 超过 300万直接按 25%计算所得税了。 全额来按25%哈;
哦 也就是 300w一下 才分段计算 300w以上直接25%是吧
你好; 是的。 对的; 思路是对的;
好的 谢谢 老师 还有个问题 请问 个体工商户 可以开专票吗
可以开专票了,可以的
好的 谢谢
不客气的,希望能帮到你,满意的请给予评价