是的,就是做费用,在税前扣除

老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
老师你好,我不是高新企业也不是雏鹰企业就是普通的一个企业,那我的研发费用在所得税汇算清缴的时候可以加计扣除吗
你好,我想问一下母子公司互派研发人员产生的研发人员五险一金和工资可以作为外聘研发人员费用吗?在企业所得税研发加计的时候是按100%扣除还是80%扣除?
我们公司是一般纳税人,由于财务离职的原因,当时18年、19年的咨询费没有当年去做账,咨询费是专用发票。后来20年财务把之前的发票抵扣并且入账,在20年抵扣企业所得税,请问企业所得税方面是怎么处理是符合税法规定?
你好,我想咨询一个问题,一般纳税人收到普通发票有什么作用?做费用,然后计算企业所得税时可以扣除,是吗
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
补缴税款加上滞纳金总共130万元,补交在23年企业所得税汇算清缴,应该如何调整成本费用,公司当年是高新企业,加计扣除1574342.54,税率减按百分之十五
预包装备案有效期是多久
新开办一个公司,如何做税务登记
老师,外购蔬菜再卖出去不需要交增值税吧?那要交企业所得税吗?
我新开了一个公司,不会税务登记
朴老师你好,还在线吗