你好! 1. 通过劳务公司开劳务票, 借工程施工…人工费 贷应付账款 2.支付工人工资给劳务公司, 借应付账款 贷银行存款

老师,我们是分包建筑公司,施工单位直接把钱支付给我公司下的劳务班组的民工,发票是劳务班组承包劳务的人开的,劳务班组开票给我公司计入 借:工程施工-合同成本-分包工程 贷:应付账款-劳务分包款。现在施工单位直接把钱支付给劳动局发放至民工,我怎么记账?
老师早上好! 请问建筑公司通过劳务公司开劳务票,我司再支付工人工资给劳务公司,他们在帮我支付给工人。支付钱怎么入账,收到劳务票又要怎么做?需不需要结转什么的?
我们是建筑公司,一直带劳务公司支付的农民工工资600万,现在劳务公司把600万的劳务发票开给我们了。请问一下我们还需要把这个600万支付给劳务公司走账不呢?平时我们带发了工资已经付完了
我公司(劳务公司,非劳务派遣,小规模)与建筑公司(一般纳税人)签订工程劳务承包合同,我公司支付农民工工资10000,需要怎么开发票给建筑公司?可以开3%的全额专票吗
老师好,我们向劳务公司要的工人,现在支付劳务公司工资费,请问怎么做分录
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
这样我的应付职工薪酬不是还没少吗
你的分录是怎么做的呢
就是不知道怎么做才请教老师,老师应该怎么做呢
做上面的分录,就可以了, 不用通过应付职工薪酬科目核算的
但是我们事实就是付的已经计提的工人工资,这样会使工资越来越多
这部分工人实质上,具有劳务派遣的性质了(不用再计提工资的)