你好 这个是到2021年12月的所属期,查看科目余额表,在其他应付款的期末数的

请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
老师这个其他应付余额在借方,我现在导科目余额怎么做?我从22年1月开始建账,数据截止21年12月的
老师,怎么查询21年12月底全部其他应付账款的余额啊,软件亿企代账,谢谢老师
老师,这个是之前代账公司做的账表,现在我买了财务软件想重新整理了,建期初数据,这个其他应付款余额在借方,该怎么写? 是记其他应收款去?还是其他应付款填负数?
老师,现在公司内部审计,存在往年的收入全部做到其他应付款那,现在调账分录怎么做啊?谢谢
汇算清缴,填写职工薪酬明细表时,像企业25年有发生离职补偿金,那这部分金额计入到哪个项目?
老师,股权转让,注册资本金200万,未分配利润2331169.51,盈余公积1698367.37,转让股东占股40%,是先分红在转让股权,还是连未分配利润,盈余公积一并转让给新股东
老师,我们公司投资对方公司占股百分之二十,溢价投资,对方公司百分之80,被投资公司的做账报税由我们做,银行付款流程先是我们制单后他们复核,这些个流程对吗,怎么感觉哪里不对
老师您好,贷款担保费取得发票,在汇算清缴时填在什么地方 ,可以所得税前扣除吗
老师,就是12月份多计提了工资,我1月份给她冲掉了,汇算清缴的时候还需要调增吗,如果调增了,那我2026年的费用又冲了一次,这样怎么处理呢
个体户,老板个人卡转给公户,用于发工资!老板转账时备注写什么?
老师,我有个自用的设备,大概价值 40000 元,我想以不带票的方式卖给别的公司,账务税务上怎么处理可以不用交税。
小规模纳税人企业,公司是做保安服务行业的,我们给甲方开1个点普票,员工工资是走劳务的,劳务公司给我们开6个点的差额发票,想知道这样的走账方式有风险吗
去年异地预缴的企业所得税今年退税了 会计分录怎么做啊
车船税需要做计提吗? 缴纳车船税 借:税金及附加—车船税 贷:银行存款 分录是这么写吗?