你好同学,《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,可以在计算应纳税所得额时加计扣除。 对于研发费用加计扣除,政策用的是“可以”,而不是“应该”或“应”。这就意味着,企业发生的研发费用,即便满足《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税【2015】119号,以下简称“119号文”)规定的各项条件,也并非一定就要享受加计扣除优惠。企业可以选择享受,也可以选择不享受。

公司主营业务是软件开发,但是不是高新技术企业可以享受研发费用的加计扣除吗
高新公司是亏损状态,是否可以不享受研发费用加计扣除
老师们,下午好!请问关于高新企业研发费加计扣除,是否一定要成为高新企业才可以享受优惠?还没有成为高新企业之前的研发费用也是可以提前享受吗?
公司一直亏损,可以本年先不享受研发费用加计扣除么
老师,不是高新企业,2023年是否享受研发费用100%加计扣除?我看了去年的汇算清缴,好像是没有享受100%加计扣除
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、