你好; 主动去报; 你开票或者报税都会 按明细报的;税务局怎么会不知道 ;

你好,老师,税务局给我们核的印花税,税目是建筑安装工程承包合同,是按季申报的,请问我们交印花税是不是只有我们和别人签了仅这个建筑安装工程承包合同才交印花税呢
老师你好,要是签了合同不报印花税,税务局也不知道,那我们为什么要申报印花税呢?
老师,你好,印花税按季度申报,其他按月申报,那我每月计算当月的综合税负率时,要不要把印花税也算进去呢?
老师你好,请问我更正申报买卖合同印花税的时候,自动带出申报借款合同印花税了,但是借款合同印花税等于重复报了,这个要申请退税,但是税务局驳回计税依据为0的原因,那我写误报会不会有问题?
老师,你好!印花税什么时候缴纳?我们的电子税务局里核下的印花税,申报是一年,所以是不是按年申报呢?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师我开票给他,税务局也不知道这个是签了合同的啊老师
你好; 你要报税的哇; 你营业执照上面有范围; 你开票有内容; 税务局 自己都可以判断你有什么业务; 对应业务是否涉及 印花税; 这个 稍微有点经验的财务都可以判断的; 何况是 税务局了。
老师我没懂这个意思,是所有的收入都要交印花税还是说签了合同的才交啊?
你好; 不是所有的; 你发生的 涉及印花税业务才缴纳 ;跟你 是否签订合同无关 ; 就算没有合同; 你有发生印花税业务也得缴纳的
老师什么是发生涉及印花税业务?
参考下附件的税目表 哈