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您好,我们公司自建铁塔,租物业的场地建基站,然后基站租赁给联通,电费和租金是我们先交给物业,然后再从联通收回来,联通打到了对公账户,这个钱应该怎么记啊

2022-05-24 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-24 11:33

你要记住会计是按流程做账的,那么环节产生什么资金进出就在哪个环节做账。你们支付出去就是成本费用,收回的就是做收入

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快账用户6764 追问 2022-05-24 11:37

做收入的话不是要产生税,这我们不就是亏了

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快账用户6764 追问 2022-05-24 11:38

亏损表我也补需要调直接保存是吗

亏损表我也补需要调直接保存是吗
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快账用户6764 追问 2022-05-24 11:38

我所产生的工资要不要在这里费用填上

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齐红老师 解答 2022-05-24 12:00

工资填A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表

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你要记住会计是按流程做账的,那么环节产生什么资金进出就在哪个环节做账。你们支付出去就是成本费用,收回的就是做收入
2022-05-24
你好; 一般会罚款对方; 会收取增值税和附加税以及印花税和个税的; 还可能罚款  ; 收取滞纳金的  、可以的
2023-06-08
同学你好 这种的企业所得税是按照利润乘以所得税税率来交的
2020-10-09
同学你好: 1、往来你冲销原来的其他应付款,关联单位应挂其他应收款或者其他应付款,同一个往来单位最好在同一个科目下 A:借:其他应付款 -辰诺 22 贷:其他应付款-调账 22 B:借:其他应付款-调账 10 贷:其他应付款-辰诺 10 场地租赁费 借:银行存款(现金 ) 5000 贷:应交税金-增值税-销项税金 238.10(征收率5%) 主营业务收入 4761.9
2020-09-15
1,也就是这款项收不回了,你是作坏账准备处理 2,滞纳金 计营业外支出处理。 交的当期计营业外支出 3,是的
2020-12-18
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