您好 附加税只写预缴分录 不计入税金及附加科目

老师,请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000,不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后期产生的增值税,我们也正常缴纳了,后来税局通知我们更改申报表,我们原来因为填错报表退回了500,原来做账时候借税金及附加50,贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50,退回来时借应交税费_附加税50,贷税金及附加50,现在因为预交产生了40的附加税,,若是付钱,借应交税费_附加税40,贷银行存款40,但是现在是直接抵扣的,借应交税费_附加税40,贷应交税费_附加税40,这个逻辑说的过去,但是应交税费的余额还是50又不对,要是借税金及附加40,贷应交税费_附加税40,那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提,直接做账又不相符,该怎么做呢?要是不做账,那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗?怎么是10呢?
老师我们是房开企业 我们交的增值税还在预交阶段 那附加税呢是预交还是计入税金及附加科目呢?
我请问房开老师 我们是房开企业 我们交的增值税还在预交阶段 那附加税呢是预交还是计入税金及附加科目呢?
我们的项目挂靠在其他单位上,但是预交是我们自己交,预交产生的增值税及附加计入什么科目呢
老师.请问房地产企业预交增值税对应的附加税之前会计做账的时候提了税金及附加,之后我开票了,用之前预交的附加税抵了再交剩余的附加税,我该怎么做账务处理呢?
2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
意思结转收入的时候同时结转附加税是吗?那之前的都计提了怎么办
可以做红字分录冲回
跨年了 年报都报了
那前面的是亏损 不需要缴税的吧 不调整也可以
是的 不需要交税?那今年的要冲回来吗?
其实是不影响的吧?我之前的会计也是直接计提税金附加了 每走预交 连土增税都直接计提
那您跟前面会计一样的做账务处理吧 最终不影响 是一样的 只是时间问题
我的意思影响税会差异不?
最终不会影响的 只是时间问题 您这样先计入 就先减少了利润了