你好; 实际中是可以 ; 比如一次性 收到多个月的生活费 有可能 会结余的; 也可能是按月收取的话; 没有用完也会结余的
老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?
老师,我想问一下幼儿园以学期为单位收保教费,然后学期末再根据来园天数清算是否需退费,如有退费的可以用来抵扣下学期的保教费,也可以退回给家长。然后刚开学就有家长想要开发票,请问这种情况下一般是怎么开发票的呢,开票金额是怎么算的呢
老师,请问,普惠制幼儿园单独收取的伙食费,到期末可以有结余吗?
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
老师,资产负债表里的其他未交款和预提费用,在电子税务局季度报表资产负债里填报在哪里?
我想咨询一下,制造面点的企业,她买回来一些材料用于实验产品,这种材料的消耗产生点产品也没法售卖,这种消耗是记研发费用吗
老师,刘宏伟老师写的财税实务要点与涉税风险防范这本书怎么买
老师 您好 我想问一下 销项小于进项,我还需要计提吗? 就是借:应交税费-未交增值税 贷 :应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,餐饮个体户开票收入一个季度不超30万,员工都不交社保。实际员工27人,薪资一个月9万左右 如果我把个税按照实际的申报,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少报几个人
2024年暂估了材料489个20000元,现在回票了489个17000元,余额怎么办,回冲借:原材料-20000元 贷:应付账款-暂估-20000元,发票进账借:原材料17000元 贷:应付账款17000元,原材料那显示余额3000元负数没数量
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
老师,如果到期末结余是负数,相当于幼儿园自己出了一部分钱倒贴进了伙食费,这样允许吗?如果允许到期末分录怎样写呢?
你好; 负数就不应该的; 不可能还超支倒贴了。
哦,好的,因为是普惠制幼儿园,那如果有结余,期末需要给交了伙食费的小朋友办理伙食费退费吗?如果要办理,那分录怎么写呢
你好; 是的。 正常是的; 我记得我这边的幼儿园从来没有给我退费过 ; 一个月多少钱 就收了。除非 幼儿有请假没有去 ;会退生活费
那期末有结余的话,如果又没退费,那这笔费用怎么处理呢?可以留到下学期又加到下期的伙食费里再开支吗?
没有退费的话; 正常做收入 ; 发生支付 计入支出即可
老师,意思是也可以结余转到下期伙食费里再支出吗
你好; 是的。 可以的。 你们内部是可以的