您好 超标了 汇算清缴的时候纳税调整啊 不要做分录调整

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师你好,我们是小规模纳税人,去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销,导致在第一季度的凭证中涉及到“借:以前年度损益调整 贷:银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的,所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢?“载帐金额”是填写今年调整后的数额么?同样的情况还有主营业务成本,维修费,都该怎么填写表格呢?谢谢老师
请问我业务招待费超了,直接做个调整分录,借福利费贷业务招待费,这么调整下可以吗。还是说返回去改凭证更好
我查到2020年有入福利费和送礼业务招待费的进项税抵扣认证了但没有做进项税转出,我现在做转出,应该怎么做分录?是用以前年度损益调整还是直接做当期费用
老师,请问一下,平时买水果招待客户,没有开发票,和水果店沟通好,等到月底 汇总一次性开票。 这样子 平时做分录的时候 借预付账款 贷银行存款 然后收发票的时候 就 借 管理费用—福利费(或者业务招待费) 贷预付账款 这样子可以吗??还是怎么做账更好?
老师你好,我开的是普通发票,有税额,做会计分录,业务招待费,做会计分录,这样做可以吗? 借:管理费用 办公费 贷:现金 直接做成这个可以吗?还是需要把税金加上了
                500元以下收款凭证怎么入账算成本?
老师,您好!物业费发票报销,是不是一定要有租赁合同或者产权合同呀
老师,在建工工程中产生的收入怎么处理。
个税系统申报的金额和财务系统的对不上,不知道是不是分录错了,还是其他问题,申报工资金额207380.91元
单位收到个人投资款怎么入账
一般查政策,去哪里查比较快
你好老师请问申报个税,10月工资11月支付,是12月申报个税吗?11月支付的工资扣除的个税是9月工资表的个税?
我补缴2020年印花税,22238.7元,怎么做分录?
老师,我们帮人家,消防维护保养检测类的服务,怎么开票,品名选什么
老师,请问办公室买中央空调,然后包安装,这样只要开空调发票就可以吗?
汇算清缴的时候,把部分招待费移到福利费去的意思还是说把超标的招待费都调整应纳税所得额
把超标的招待费都调整应纳税所得额