学员你好,印花税计税依据是购销的

建筑行业,销售钢筋,印花税时按购销合同来缴纳吗,计税依据的销项金额还是销项+进项金额呢
老师,4s店印花税计税依据是购销还是购进?我看有的是购销,会计学堂实操课里是购进,没有销项
老师你好,就是购销合同的印花税,购进的一部分,那个计税依据是我上月的购进金额+税,还是我要抵扣的部分
印花税计税依据是购销合同,销售可以确认,购进怎么确认呢?根据结转的成本,还是采购的成本?采购如果没有签订合同,是根据来票金额来确认吗?
请问下老师。印花税的计税依据是。销售收入,还是购销合同都要交。进项要税。销项也要交呢。
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
学堂课中为啥是购进
是错了还是?误导新学生啊
商品零售业比较特殊,因为销售对应的都是零散顾客,不签订合同,不交印花税
那4S店到底销售交还是不交
要看是否签订销售合同,有签订合同就要缴纳,印花税是针对合同的