你好,是合同上的金额乘以万分之三。

老师你好,印花税购销合同的计税依据是哪个数据呢?包括采购合同和销售合同么?合同是含税金额计税依据就是含税金额么?
购销合同印花税是销售和购进合同一起缴纳的吗?还是只有缴纳销售那部分?如果购进那部分也要缴纳是不是重复交税了?因为供应商那边应该也要交税。
申报印花税(购销合同)是销项金额加进项金额,这个进项金额是我当期抵扣的进项的合计吗
老师你好,就是购销合同的印花税,购进的一部分,那个计税依据是我上月的购进金额+税,还是我要抵扣的部分
购销合同的印花税的计税依据如何计算?是否就是当期购进的不含税金额加上当期的主营业务收入?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
就是买的东西金额吗?
老师合同的金额必须是价税合计的吗?
印花税计算时不包括单独体现的增值税。