22年实际缴纳的就算进去算进去的,就是1~12月份才实际缴纳的税款。

老师好,现在制造业税款不是又缓交了,那税款所属期21年10月 22年1月 那么缴纳的期限是哪一年 几月份
老师,属于21年的费用,没有暂估 22年1月开票,22年入账,所以22年汇算21年时纳税调减了21年的,正常22年再调增就可以吧,那如果这比费用现在不让税前扣除,那我是不是现在作废,汇算时再调增,,
工商年报里面的纳税总额,是填写的22年这一年交的税吗?22年12月在23年1月交的税也要计算上吗?
21年12月份开的专票,在22年1月份退回来了,21年填写企业所得税年度申报A时,没有调减,填写22年度企业所得税申报A时,还可以调减吗?
老师,22年1月补提21年6月份的工资1万,12月工资1万。 22年2月发放。 个税系统里面申报就成22年3月份2万了。(实际上这个是21年的) 这种汇算清缴是不是比如21年工资总额20万,直接填22万就可以对吧。
请问老师,公司之间买卖票据符合规定吗?都在公户并且在账户上体现,公司赚取的手续费也计入营业外收入,缴纳企业所得税
请问一下朴老师,走9810免税和退税的详细流程。
单位安装监控系统需要办理政府采购手续吗?还需要国资办申批吗
老师,自然人股东完成实缴后,是不是要去工商进行注册资本实缴变更,并同时进行工商公示,什么时候去呢?
老师,你好!请问用知识产权做实缴需要缴纳哪些税?
老师,我们是商业楼栋,如果要求房东开票65000,税金是多少。
房地产开发企业,未交房,提前开发票,已预交3%增值税,申报当月增值税时如何申报抵减的3%,目前留底税额有好多,如果把预交3%填上,就要出现退税
老师,材料商开的普通发票,备注栏没备注可以吗,150元
9月份留抵4155.25元,10月份进项2658.68(未勾选认证),销项165.14,10月份怎么结转增值税?
老师,我采购了货物,但是我主要是提供的安装服务,我开票的话就开的服务类发票。那么我的产品就在库里,从税务上的话,有什么风险?