你好; 是全款给客户 ;然后 厂家要你们开票给他们不?

老师,我们的进货方在我们销售完成后会给客户一些返利,这些返利下来后我们再给客户打款,走公户可以吗,这样就是公转私了,然后我们的进货方给我的返利都是开红字信息表的形式,这样计提和开红字信息表以及给客户打款的时候都是怎么做账呢
老师,我们是经销商,现在因为产品质量的问题 ,我们要赔款25000给我客户 的 客户,我可以用公户直接打 款给 对方吗?然后厂家再以货物的形式再补偿我们。分录怎么做
老师好,请问供应商退给我们的质量问题处理赔偿款如何入账呢?然后由于质量问题我们赔偿给客户的赔偿款又如何分录呢(我们采购A产品出现质量问题我们的客户要求我们赔偿XX元;然后我们跟供应商沟通供应商确定此产品确实出现问题愿意赔偿我们XX元抵扣应付账款;所以这两个方面应该如何对应分录呢)
老师,我们是4S店,代理了一款小电车。全款的都是客户直接系统付给品牌厂家,发票也是厂家给客户开。我们只赚个代理费一台多少钱!今天这个客户办的分期,厂家让客户在我们这办理贷款,金融公司把贷款额打给我们,然后我们再把钱转给客户,客户再付给厂家,就是这个钱我们直接付客户卡里吗?还是?可以公户直接转给客户吗
食品贸易公司内账,不用考虑税费问题 1.我们先送商品给客户做陈列费,然后再找厂家要,给客户的陈列费是做销售出库的,系统自动的算到主营业务收入和主营业务成本里面了,但给客户的这部分陈列费客户是不给钱的,我们只能做收款到虚拟账户,现在虚拟账户的钱该怎么平掉 2.厂家给我们补贴的陈列费是以给商品的方式给的,对于厂家给的陈列费,我们已经做了其他业务收入
分包方是个人不给我们代开发票。找的别的公司开发票。这样可以吗
答:根据《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第37号)规定:“一、企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的, 老师公司租的酒店装修费使用这个一次性计入成本费用吗?
什么叫试算平衡?原理是什么?
老师,我是一般纳税人,取得的有货物的进项票,但是我销售出去,对方因为不想要那么多留底,就让我开一部分普通发票,那么我申报增值税时候,我取得的进项票都是可以抵扣的吧
甲为财政局丙全资公司,乙为财政局丙控股公司,占比68%,另一股东央企丁占比32%。现甲公司无偿划转广告牌86万(固定资产)及厨房用品3.9万(固定资产和低值易耗品),请甲无偿划转视同销售吗,,需要交增值税吗?甲为小规模纳税人。
老师,有那种我们江苏公司成立研发中心做高企,有自主研发有销售收入但是高品40%,我们重庆有个公司我们把半成品给重庆他做好了开给我们A产品,我们再把A产品直接卖给客户,这个可以吗?这个重庆给我们的A产品能归入高品吗
老师同员工开自己车办理公司业务保险加油费用,不给租车费用,签订私车公用协议时也不写租赁可以吗
老师,客户给我们付了两笔款,分别是2000(客户付的研发费不需要开发票)和310(客户付的样品费,需要开发票),应该怎么做账
想问下单位每个月交社保是1493.68元,扣我们个人458元,想问问这个458是怎么来的,正常扣费比例是多少?
老师你好,我们做是做售货机的,就是试运营期间这个月管理费需要分摊么?
是的是的
你好;; 赔偿的时候做 : 借 其他应收款-厂家 贷 银行存款 ; 借库存商品 ; 进项税等贷 其他应收款-厂家