您好同学,不能发放的话,咱反冲当时的凭证,借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润。
1、季度计提的应付职工薪酬—福利费,季度企业所得税是全额除,然后在第二年汇算清缴时再调整按比例扣除的吗? 2、我看到有说,计提的管理费用福利费,并入应记入职工个税里,这个怎么理解?
老师你好,去年多计提的工资,汇算清缴已经调增补税。今年做账冲今年的成本,借应付职工薪酬 贷管理费用。今年利润总额就多了冲减的管理费用,税就重复交了,这个要怎么办,可以在季度上的预缴企业所得税表直接减去多计提的金额吗
21年计提了费用,22年没取得相应的发票,企业所得税汇算清缴,调增应纳税所得额,账务上怎么处理?
上一年度企业通过管理费用,计提了应付职工薪酬,本年度确定不能发放。企业所得税汇算清缴时,调整了管理费用,补交企业所得税。账务处理怎么做?
2021年企业所得税汇算清缴计提的物业费用没有支付做了纳税调增,现在补做账务处理,请问摘要怎么写?怎么账务处理?计提:借:管理费用 贷:应付账款
合并报表内部交易存货的抵消,为什么第一年对外销售的收入要抵消,而第二年对外销售的收入就不用抵消
老师,暂估的费用,挂啦暂估应付账款,来不了票啦,所得税以调增,请问账上怎么调平
每一笔货款进货款都要做个记录,我应该怎样记呢,纯小白,不懂什么分类
奶站进货货款,销售额,破损过期的牛奶,怎样做账
老师,请教下增值税报表上的进项转出的明细的纸质发票哪里可以查到,我进去只查到电子发票的进项转出的明细
生产线的账怎么操作,该如何下手,有五家以上的公司,外账外包,分子公司母公司,家族企业,我所在的企业是母公司,财务三个人,生产线加贸易公司一共30多员工,该如何去整理账,原有的账套有四家,还有一家电商的业务量不大,我主要负责内账会计,物流公司,贸易公司,生产线,有很多往来比较乱,有预支,开发票普通电子发票方面的对接,电子发票没开过,我明天正式开始接手,不知道从哪里着手准备
老师,你好,我老板跟他朋友合伙成立一家公司,我公司出料体,人工,他朋友出包材啥的,现在他朋友从这个公司拿货出去,老板让我问他朋友,他朋友说工厂9元,新公司结算按12元,相当于一盒新公司挣3元利润。我问老板,老板说把料体成本先收回来,料体是他朋友付的,那他朋友拿货价是按9元还是12元的价格收呢
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写