你好 ; 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产; 借银行存款贷固定资产清理; 应交税费-应交增值税; 结转 :借固定资产清理 贷资处置损益 或者做相反分录
公司注销要卖掉之前用过的固定资产,会计分录怎么做
老师,请问固定资产卖了之后,怎么做会计分录,之前计提的累计折旧总计4222.24,固定资产卖了55000之前买的是10000块,怎么做会计分录?下面图片是我做的分录,对吗老师
老师,请问固定资产卖了之后,怎么做会计分录,之前计提的累计折旧总计4222.24,固定资产卖了55000之前买的是10000块,怎么做会计分录?下面图片是我做的分录,对吗老师
老师,公司要注销,买固定资产销项税575.22,之前留底进项655.39,怎么做分录?
老师,我们是钢管租赁公司,之前做了固定资产,现在把这个卖掉了,会计分录怎么做
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
那这个做了后报表哪个地方会有变化
你好;正常报税即可。 在货物栏次; 按照开票的票种 13%税率去报
小规模的,按2%上税
你好; 那你就按2%报税即可 ;
财务报表呢?有啥变化
你好; 没有变化; 按我上面做分录 去结转损益科目到 本年利润出报表即可