你好 计算该企业4月份应纳增值税税额=50万*17%—(5.1万—1.7万)
某企业为增值税一般纳税人, 当年10月份购进原材料取得增值税专用发票_上注明的增值税税额为6.5万元,当月销售货物取得不含税销售额40万元;11月份购进原材料取得增值税专用发票_上注明的增值税税额为2.6万元,当月销售货物取得不含税销售额70万元,该企业取得的增值税专用发票已经通过认证,该企业11月份应缴纳的增值税为多少?
某制造企业为增值税一般纳税人,2019年10月发生经济业务如下: (1)购进一批A原材料,增值税专用发票注明的价款为30万元,增值税为3.9万元。支付保管费0.3万元,装卸费0.1万元 (2)购入B材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为15万元,增值税1.95万元 (3)销售甲产品一批,取得不含税销售额50万元,另外收取甲包装物租金2万元,储备费3万元 (4)销售乙产品一批,取得不含税销售额18万元 请根据资料: 1.该制造企业当月进项税额。 2.该制造企业当月销项税额。 3.计算该制造企业当月应纳的增值税税额。
某工业企业为一般纳税人,2019年5月购进一批原材料,取得增值税 专用发票上注明税款1.3万元,已在当月抵扣。6月,该企业销售货物50 万元(不含税),购进货物30万元取得专用发票,发生一场火灾将5月购进的原材料全部烧毁。计算该企业6月应纳增值税。
10.某企业为增值税一般纳税人,当年10月份购进原材料取得增值科税专用发票上注明的税额为6.5万元,当月销售货物取得不含税销售额40万元;11月份购进原材料取得增值税专用发票上注明的税额为2.6万元,当月销售货物取得不含税销售额70万元。假设取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证。该企业11月份应缴纳的增值税为()万元.
1.某制造企业为增值税一般纳税人,2019年10月发生经济业务(1)购进一批A原材料,增值税专用发票注明的价款为30万元,增值税为3.9万元。支付保管费0.3万元,装卸费0.1万元。购入B材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为15万,增值税1.95万元。(3)销售甲产品一批,取得不含税销售额50万元,另外收取甲包装物租金2万元,储备费3万元。(4)销售乙产品一批,取得不含税销售颖18万元请根据资料该制造企业当月进项税额诚制造企业当月销项税额计算该制造企业当月应纳的增值税税额。
老师好,我们公司有辆车,本公司要注销,需要过户到另一个公司,这样就是二手车交易的发票吧,那我原来公司这个车是走的长期待摊费用,已经摊完啦。现在过到另一个公司,我用二手发票入账,入固定资产吗?这样还需要计提折旧吗?
老师好,公司借法人的钱长时间不还有什么风险吗?
老师您好, 递延所得税资产分录 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 为什么答案把递延所得税资产放在应交税费里了?
请问老师,购入需要安装的二手固定资产,安装过程中的人工、技术服务费、为安装固定资产购买的配件都可以作为固定资产入在建工程后期转固定资产进行折旧吗?
企业自然人扣缴客户端,收到8月份个人代开的发票,9月需要代扣个税,在扣缴客户端怎么操作扣税?
老师 我们酒店生意好的时候 就会找临时工 付的临时工工资怎么合法的入账(金额不大,临时工不可能去开发票来)
老师 我们公司老板准备用他名下有限责任公司去投资一家酒店 做法人企业 占股90% 然后又用这家公司去承包这家酒店的装修劳务(装修劳务都是找小包工头来做的 公司负责开发票给酒店) 会有什么风险 在操作中要注意些什么
已经出库了库房,但是未通知财务。财务未出库咋办
老师,请问哈纳税人识别号怎么获取呀
老师,我想问一下就是月底看还能不能开票出去,具体流程是怎么看进项税的数据,我看电子税务局的销项减进项,他们说不对
为什么减1.7万
你好,因为1.7万的部分是用于集体福利,进项税额不能抵扣,需要做转出处理啊