借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

老师,我想问下,我们当月进项税额大于销项税额,无需交税,这个需要做什么会计分录吗
老师,请问进项税额大于销项税额,要做分录吗
请问老师,当月进项税额大于销项税额,需要做什么分录么
老师,当月的进项税额大于销项税额时,需要做什么分录吗?
当月进项税额大于销项税额,报完税有留抵税额,请问怎么做会计分录?或者说需要做分录吗?
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
老板投资款在手机上截屏银行流水交易记录 但是没有银行的章 不是回单可以记账吗
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
老师今年的盈利可以抵扣以前的年度亏损,这个以前年度的亏损是公司之前所有年度的亏损吗?还是说今年抵扣2021年的,明年抵扣2022年的。
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
转出未交增值税在借方有余额表示留底
税额月末也要结转么
哦,对的是的结转,你可不用结转,让你的销项,进项一直有余额。
销项大于进项时,我就做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税额-未交增值税 现在进项大于销项,月末,我是不是都不用做分录也可以
是的 可以的 不需要做的
那下个月也需不需要做相关分录?
你不交税,你就可以不用做,一直不用做,一直不交税,一直不做。