你好 一起算的,按期摊销就行

请问长期待摊费用,还有未付款未开票进来的,那么我这个月摊销要不要把未支付和开发票的算进来呢
去年年底暂估了130万的装修费,借长期待摊费用装修费贷应付账款-暂估,并且开始摊销,借管理费用,贷:长期待摊费用装修费。年后1月来了300万的票,我把去年暂估的红字冲销,借长期待摊费用装修费红字130万贷应付账款-暂估红字130万,1月来的票,借长期待摊费用装修费300万,贷银行存款/应付账款300万。然后1月按剩余未摊销的金额和月份继续摊销。这样对吗
老师好,咨询下我有个长期待摊费用-装修费,已经完工了,但是有5%款没有付,我这个月做摊销要把未支付5%的款加起来吗
请问老师,发生装修改造的长期待摊费用,前期只支付合同金额的97%,有3%质保金一年后支付,对方也没有开这3%的发票,待支付时才开这3%的票给我司,前期97%的部分已经在开始每月计提摊销了,那这3%部分的长期待摊费用支付后,金额怎么计提摊销呢?是从支付开始算还是和那97%一样的时间计算摊销费呢?谢谢
老师你好,请问工程款未结清,发票目前只取得了以付款部分的发票,这种情况下(留有5%的质保金两年后支付),在建工程可以转入长期待摊费用然后进行摊销吗?还是需要两年后支付完剩余的质保金后在转入长期待摊费用摊销?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账