你好,学员,这个还会还给员工吗
你好,请问发工资的时候多扣了员工的个税,需要退还这笔给员工,请问分录可以这样做吗? 发放工资时 借:应付工资 贷:其他应收款-社保公积金, 应交个税 银行存款 其他应付款—员工(多扣的个税) 实际付给员工时 借:其他应付款-员工(多扣的个税) 贷:现金
上月发工资做:借:应付工资 5500,贷银行存款5187,其他应收款-社保300,其他应收款-个税13.现在发现多扣了这个员工13元的个税。要怎么处理?
请问老师,公司员工交社保,借管理费用 其他应收款,贷银行存款,这个其他应收款是个人交的438.21元,那么在员工工资上就要扣掉吗,如果此员工工资是4500元,那么发工资时借应付职工薪酬 4500 贷银行存款4061.79 其他应收款 438.21 ,是这样做的吗
老师:我缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分,借:其他应收账款一社会保险费个人部分,贷:银行存款,现在我发工资时借:应付职工薪酬一工资,贷:其他应付款一员工个人社保个人负担,贷:银行存款。这上面其他应付和其他应收-社保个人部
上个月工资做账如下: 借:管理费用/工资 贷:其他应付款(公积金)510 其他应付款(社保) 银行存款。 这个月做账如下: 借:应付职工薪酬/工资 贷:应付职工薪酬/公积金 510 应付职工薪酬/社保 银行存款。 后来发现上个月多扣了30公积金,这个月的账如何纠正?
老师,您好,审核补缴的增值税部分,需要同时补缴城建税,教育费,地方教育附加吗?
老师,你好,请问老板在公司附近租房,3年的房租,金额15万,开的专票,能进项税额抵扣吗,应该做什么科目,谢谢
帮其他公司垫付房租,收款方是个人,应该怎么入账
老师请问下电梯的维保费需不需要交印花税?
老师,请问离职补偿金的账务处理怎么做,比如上个月发生了5000的离职补偿金
先预收充值,充值卡再去平台下各店消费,预收开具发票内容是什么?
老师好,请问下,第一季度和第二季度土地城镇土地使用税还是减半征收,为啥第三季度要全额申报呢
企业固定资产卖车给自己家另一个企业,需要开专票吗
老师,请问在什么情况下需要填写关联业务往来年度报告?
固定资产,每月已经折旧完,不需要计提了,固定和累积折旧,资产负债表科目上不是有金额吗,需要做什么处理吗,还是一直挂着,还是等报废的时候转,分录是什么
就是要还给员工
做一笔分录 借其他应收款-个税13 贷应付职工薪酬13
应该是做借:其他应收款-个税,贷:银行存款吧
这和应付职工薪酬没关系吧,计提工资时是计提应发数
这个因为要付给员工,要转到应付职工薪酬的