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上个月工资做账如下: 借:管理费用/工资 贷:其他应付款(公积金)510 其他应付款(社保) 银行存款。 这个月做账如下: 借:应付职工薪酬/工资 贷:应付职工薪酬/公积金 510 应付职工薪酬/社保 银行存款。 后来发现上个月多扣了30公积金,这个月的账如何纠正?

2023-07-17 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-17 14:09

同学你好 多扣了挂往来就可以了

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快账用户8457 追问 2023-07-17 14:15

能详细说一下吗? 不是很明白具体怎么做

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快账用户8457 追问 2023-07-17 14:16

因这个月的操作导致我其他应付款有30余额。

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:27

同学你好 就是多扣的挂其他应付款就可以了

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快账用户8457 追问 2023-07-17 14:43

是借方 其他应付款30吗?

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:50

同学你好 对的 是这样的

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