同学你的资产损失调整明细表可有调整数据 如果没有调增数据 带不出来的 或者你登录在退出在登录 没准就可以了 你需要把每个表点击下方的确定 保存缓存一下 在退税 在进入 试试看
所得税汇算清缴,A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表里的数据怎么填?
汇算清缴资产损失纳税调整表填完后,纳税调整明细表里面关于资产损失的数自动带不出来,也没法手动填,是什么原因?
汇算清缴,没有发生资产损失需要申报 资产损失税前扣除及纳税调整明细表这个表吗?如果勾选这个表,但是不填数据有影响吗
老师,我在填企业所得税汇算清缴。成本支出明细表我填了非流动资产损失8959.12,请问,这张资产损失税前扣除及纳税调整明细表,我应该怎么填?
做企业所得税汇算清缴,填【资产损失税前扣除及纳税调整明细表】表里的【资产损失直接计入本年损益金额】是什么意思呢
老师,一般纳税人开的13个点的普票,照样按照13个点销项税额交是吗,如果有进项,那么交的税额是普票的销项税额-进项税额对吗?谢谢
老师 作为一名会计怎么达到不粗心
房地产开发企业进项留底抵欠缴增值税的主表中多缴为负数,现我已跟业主开具发票需要抵扣这个多缴为负数的金额,应填写增值税哪个表?
老师 咨询一下,所有物料都能通过周转材料-低值易耗品 过渡吗 包括行政采购的所有物资和机器维修涉及的备品备件这些
查账征收的个体户,必须建账吗
老师你好,4月报税 进项发票大于销项发票,怎么计提增值税,怎么做分录?谢谢
医保停缴一个月后再缴纳多久能使用
大神: 有一个问题我一直忘了问,就是我们开票给业主方譬如是100万,但因为我们老板又挂靠这个业主方旗下的分公司,他们每次从我们的回款中扣除一笔管理费还有一笔税金,我们实际收到的款只有90多万了,这差额如何处理,对方也不给我们开票啥的
以公司名义买车有啥要求,需要涉及哪些税费
求,实操报税相关资料
我们涉及资产盘亏跟非流动资产损失,资产损失直接计入当期损益的金额跟税收金额一致,没有调增,纳税调整表里面账载跟税收两列都带不过来数吗?
没有调增 纳税调整表是不会有数据的
没有带过来数据,点击申报时有风险提示,这个资产损失表跟那些表有关联关系,麻烦老师点拨一下
风险提示是系统后台自动带出来 也不是完全准确 如果你填报没有问题 是不用担心风险提示的
关于资产盘亏及非流动资产损失,我把两项的合计金额填列在营业外支出的非流动资产处置损益及资产损失调整表的账载及税收两列,填列是否正确?
A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 你最少要填写1资产损失金额2资产处置收入 4资产的计税基础 这3项要填写 利润表计入营业外支出没有问题
好的,明白了,感谢老师
不客气 祝你工作顺利