咨询
Q

老师 所得税汇算清缴要调整所得税费用,分录怎么做呢,比如之前少交了企业所得税,现在要再交一部分钱,这个应该怎么做?

2022-05-25 20:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 20:02

你好,所得税汇算清缴,之前少交了企业所得税,现在要再交一部分钱 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

头像
快账用户8752 追问 2022-05-25 20:03

不用调整未分配利润吗

头像
齐红老师 解答 2022-05-25 20:03

你好,所得税汇算清缴,之前少交了企业所得税,现在要再交一部分钱 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 需要结转,借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整

头像
快账用户8752 追问 2022-05-25 20:09

这样以来在有调增的公司(比如业务招待费调增)是不即便用了以前年度损益调整,但是利润分配也和税法的净利润不一致?

头像
齐红老师 解答 2022-05-25 20:10

你好,是业务招待费调增,导致补交了所得税吗? 

头像
快账用户8752 追问 2022-05-25 20:12

是的 老师

头像
齐红老师 解答 2022-05-25 20:12

你好,会计上的利润与税法上的应纳税所得额,本来就不一致啊 

头像
快账用户8752 追问 2022-05-25 20:18

那为啥还要调整呢?是考虑到应交税费,应交企业所得税吗?

头像
齐红老师 解答 2022-05-25 20:18

你好,因为有业务招待费发生,就必须做纳税调增处理啊

头像
快账用户8752 追问 2022-05-25 20:19

我的意思为啥还要用以前年度损益调整这个科目呢?是考虑到应交税费—应交企业所得税吗

头像
齐红老师 解答 2022-05-25 20:21

你好,业务招待费调增,导致补交了所得税,补交的所得税需要通过  以前年度损益调整  科目核算啊 

你好,业务招待费调增,导致补交了所得税,补交的所得税需要通过  以前年度损益调整  科目核算啊 
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,所得税汇算清缴,之前少交了企业所得税,现在要再交一部分钱 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2022-05-25
您好 请问单位用什么会计准则
2022-05-28
您好,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税40
2022-05-28
你好 ;  这个是22年才会做的; 如果21年做 就会直接做 所得税费用科目了。   
2022-02-14
借利润分配未分配利润, 贷应交税费、企业所得税 借应交税费、企业所得税,贷银行
2024-01-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×