你好 ; 没钱就做 :借其他应付款-总部贷营业外收入

老师,分公司注销前税务清税时需要对往来科目做处理吗?欠总公司的款没有钱清还的话,应付账款有余额可以吗?
分公司要注销,欠总公司的款没有钱支付,现在要核销 怎么做账务处理
分公司注销,分公司欠总公司欠款,分公司与总公司账务怎么处理?
分公司注销欠总公司的钱怎么账务处理
所得税和总公司合并申报的分公司,现在要注销了,欠总公司100万,并且没有钱还,怎么做账借其他应付,贷未分配利润吗
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
老师,我一共是四张表,第一张表是汇总表,然后后面三张表他们都是明细表,然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
总公司怎么做账呢
你好; 总公司做 借营业外支出贷其他应收款- 分公司