你好,这个具体的是什么业务的?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
这道题麻烦哪位老师给看下
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
是店面租金
你做到今年借销售费用租赁费,贷银行存款。
不用调整到去年了吗
你去年的汇算清缴还能修改吗?
不知道去年的汇算清缴能不能改,这两张发票备注分别是从2019.9.1-2020.2.29和2020.3.1-2021.08.31 ,我12月份做账时就全部入21年的费用了,现在做汇算清缴不知道要不要改
你好,可以修改的,能修改的可以修改。
在税务局,我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者是作废申报。
请问更正后我这个账要怎么记呢?这个发票开票日期是汇算清缴后才回来呢,可以更正20年五月份的汇算清缴
借利润分配未分配利润贷预付账款。
感觉好麻烦需要改好多,可以直接入今年的费用吗
可以的,上面的分录写了。
借销售费用租赁费,贷银行存款。 是这个吗?那我直接入今年的费用可以税前扣除的吧
你好 对的是的可以的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。