你好,有影响的,你汇算清交的时候应该减少你的收入在纳税调整明细表格里面的收入里面填写。

你好老师,咨询个问题:去年的业务也开具普通发票了,今年涉及到退货一个产品,先把去年的发票红冲红冲的分录是:红字借应收 红字贷以前前度损益 税金 今年在重新开具剩余的金额 借 应收 贷以前年度损益 税金吗
你好,去年发票,今年开具红字发票,对去年企业所得税是否有影响?今年的收入是否可以冲红字发票
去年的收入发票,今年开具红字发票,去年的收入是否应该把红字发票的金额减去?
今年开了红字发票,红字发票对应的是去年的发票,分录怎么写?会涉及到企业所得税的汇缴?
今年开了红字发票,红字发票对应的是去年的发票,分录怎么写?会涉及到企业所得税的汇缴?
电子税务局在哪里看是查账征收还是核定征收呢
小规模个体工商户按季度报增值税,是按三个月的营业收入总数报?还是按三个月营业收入总数减除三个月的支出之后剩余的金额报呢
老师好,请问建筑业的增值税税负和所得税税负?
会计是不能直接收钱的对不对?
我们公司出口的货物,货代用其他公司抬头报关,我们公司还需要申报收入吗
业务员2021年挪用货款,24年走完司法程序判了3年刑期,也申请了执行,目前没有收到任何款项?今年可以做坏账损失吗?
老师好,咱们国家规定个体工商户要进行纳税申报,是从什么时候开始的?
老师,您好,我家是视频制作,宣传片制作,属于服务业,25年12月取得的进项发票能在26年做成本使用吗使用吗
25.12月买的一台100万设备,计入固定资产,可以在25年汇缴时一次扣除吗?
请问老师申报印花税时凭证数量按合同还是按发票数量?
去年收入126万,利润25万,如果现在开具红字发票20万,去年收入106万,利润可按照5万来交企业所得税吗?
可以的,可以这么做。