你好; 1. 是的。按照权责发生制来做账的 2; 可以每天进去打印及时做账的;
我们门店有扫码收款,收的款是隔天转到我们的银行账户,做账的时要每天打印银行收款回单作为原始凭证吗?还是自己先填个收款收据作为凭证,然后到月底打银行对账单?
老师,我们单位用银行POS机收款,但是都是次日到账的,那每个月的最后一天收到的钱都是要到次月1号到账的,实际上这个钱也应该计入到这个月做收入吧,那这个分录要怎么写,还是说不用管 直接按照开票金额做收入
做账是每天发生什么都要实时入账么?那要银行回单要每天打印?还是照着网上的先做着
老师,像超市每天那么多顾客扫码支付,银行流水明细那么多,一般大型超市做账银行回单都是怎么打印的?每一笔都打印出来吗?还是有别的汇总的方法
制造业,来的发票不会那么及时,每次还都采购原材料,这一块不知道怎么入账了。如果要是做待抵扣,做着做着就乱了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗