同学你好 勾选了还是没勾选
老师,您好。我们是11月16号从别的老板接手的热电公司,主要业务就是给客户供应电和蒸汽。当时交接的时候配件没有交接,配件主要用于上产车间机器上面,之前所有的配件人家都没有带走,现在在我们这放着。我们车间每次用配件,工人都是去仓管那领,仓管写领料出库单。现在需要算11月份的出库汇总金额,我这边应该怎么做账啊。如果是我们直接购买的,我知道做到原材料,领用的时候做制造费用,现在我不知道怎么做账了。
老师好,我们公司用的是u9,采购原材料,发票没来的时候,是先做的应付暂估,然后发票来了,把暂估红冲掉,做一个发票正确的应付账款,那么现在有一个问题我搞不太明白,如果在发票还未来的时候,仓库生产已经把这个领料了,那么领料的金额不就是暂估的金额了吗,那这样的话成本也就会有问题了,请问这种情况都是怎么处理呢
制造业,来的发票不会那么及时,每次还都采购原材料,这一块不知道怎么入账了。如果要是做待抵扣,做着做着就乱了
老师,我们做股权转让时,因为一笔去年的收入没有入账,还在预收账款挂着,然后存货也结转错了,现在税务让提供证明材料,税务那边其实要的不是材料,他也知道他如果找我要材料我提交的也都是假的对么?他想要的就是让我们交多少税金对么?
我想问下实务中内账都是怎么做的呢?有时候货物发出我不知道这批货物走的公户还是私户,对方要不要开票之类的,甚至生产用多少工时,多少原料都没人告我,什么数据都不知道我根本没有办法做啊,还有u盾什么都在出纳手里,我每个月才导一次流水做账,有时候老板问些什么数据,我根本就没有办法及时反应提供,这些企业都是如何做的呢?我们是新开办的企业老板不是很懂我也不知道如何做。
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
【董老师,在线吗?有问题想咨询~】
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
勾选了,不同月
而且这边都是预付
很多时候预付了,材料也到了,但没票,次月或再晚才勾选的票,所以很矛盾
勾选了计入待抵扣进项税
原材料如何核算,还是只做预收,等到票来了在做成本,可是不可能买来的原料不用呀
同学你好 这个按照原材料的种类
老师,我就是在这个原材料的核算上老迷糊,做着做着就不知道是不是入了成本,是不是做了带抵扣
同学你好 这个有科目不是吗 没勾选的计入待认证抵扣 勾选了没抵扣的计入待抵扣
原材料是做暂估还是怎么做,我就是不用知道如何核酸
同学你好 这个没有发票吗
对,很多票来的都不及时
同学你好 没有发票暂估就可以了 暂估入库 来发票之后再冲减暂估入库的
还入成本吗?如何做账,票来了,成本该怎么做
同学你好 不用了 只要红冲暂估的然后再按照发票来做
我还是不明白,这个原材料究竟该如何入账,来了原材料肯定是要领用
同学你好 借原材料、 贷应付账款暂估 这样
老师,我这边走的是预付款可以吗
同学你好 这个也可以的
好的老师,谢谢您啦,太麻烦您啦
同学你好 满意请给五星好评,谢谢