你好 借:应收账款(贷方合计金额) , 贷:主营业务收入300000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)39000 银行存款 2500
10月30日向大华公司购入一批原材料价款,6万元增值税额为9600元,大华公司代垫运杂费1200元,全部款项已用银行存款支付材料尚未收到。
销售给乙企业甲产品一批,开具增值税专用发票上注明价款10000元,税款1300元,另以银行存款支付代垫运杂费1000元,产品已发出,款项尚未收到
12月8日销售产品一批,价款300000元,增值税税额39000元,用银行存款代垫运杂费2500元,全部款项暂未收到。
11月1日向A公司销售商品一批贷款500万元增值税65万元以银行存款垫付1万元运杂费款项尚未收到
销售商品一批价款甲商品300000元。增值税39000元,款项尚未收到。同时结转销售成本200000元。以银行存款支付商品展销摊位租赁费5000元。销售甲产品一批价款200000元,乙产品一批价款300000元,企业开出的增值税用发票上注明销项税额65000元,款项已收回存入银行。上述甲商品的货款已收到,存入银行。宜轩公司来购买乙商品,售价为20000元,增值税为2600元,其中已预收全部款(包括增值税)的40%,款项存入银行。深上述乙商品的余款已收到,存入银行。销售不需要用的原材料一批,售价15000元,增值税为1950元,全部款项收到存银行,同时结转其销售成本10000元。出租一固定资产取得租金收入5000元,其中该固定资产的月折旧额为3000元。
个体在年报的时候不小心把金额填错了
朴老师请问你在吗,?
你好老师,我是餐饮业现在会员赠送,借销售费用,贷主营业务收入。这不是真实的实际收入,所以想把这部分收入冲掉用啥会计分录呢?例如销售费用100贷主营业务收入100 借主营业务收入100贷什么?
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?