你好 借:其他应收款 贷:银行存款

老师,我们公司购买了别人公司的一辆车,车价30000,但是对方卖车前交了1000的交强险,费用让我们公司出,现在对方开了30000的票给我们,那1000块钱没有票,我们该如何做账?实际付款是310000
老师,公司的车出交通事故,对方佩服,现在支付了2万的修车费用,但是对方赔付款还没到账吗该怎么做账。
老师,公司车子发生交通事故,属于我当全责,我方已经以现金的方式赔付给对方了,现在公司账户收到保险公司的赔款,这一个案例应该如何进行账务处理?
老师,我们是租车公司,车租出去后发生了事故,现在收到个人付的对于车辆的加速折旧费赔偿,这种要怎么入账
老师我们车出事故然后我们赔付给颗对方4000元 对方给我们开发票了 但是这笔钱保险公司会给我们报 这笔账我要怎么做呀 我做到其他应收款对吗 对方还给我们开发票了
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
租金合同预收款,收多了,租户都没有了退不了,能入营业外收入吗?需要确认增值税吗?适应政策文件或准则哪个条款
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师,那车之前转到固定资产清理了,这个月车修好了,我该怎么做账
借:固定资产清理 贷:银行存款
老师之前做的是,借固定资产清理累计折旧,贷固定资产。我现在是不是要把它红冲一下就行
老师之前是这么做的,现在车修好了,我是不是红冲一下就行
是的,你后面进行红冲的
那老师,我是这个月开始计提折旧呢?还是下个月开始计提呢
? 你不是在问赔偿款吗
赔偿款不是做其他应收款就行了。车现在修好了,我再问第二个问题,
你好,其他问题需要重新提问的