你好,做暂估分录 借:库存商品 贷:应付账款-暂估

老师,公司5月份暂估入库一批商品,借库存商品,贷应付帐款,已付款未收发票,借预付账款,贷库存现金,已经销售了,年底收到发票,该怎么做分录呢
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
请教老师:公司是预付了货款,但是因为疫情,货很早就收到了,但是发票迟迟末到,但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗:借:库存商品-暂估 贷:预付账款 收到发票后我是不是应该:借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:预付账款(红字)然后再做一笔 借:库存商品 贷 预付账款
老师,请问我们采购支付预付款是借:预付账款 贷:银行存款,那收货入库,但未收到对方发票,分录怎么做?
老师好,我是做快销品行业的,现在我对做商品入库的分录不是很清楚,想跟老师确认一下。先付款给供货商,但是商品还没有到货入库,分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 等商品到货入库了,分录是: 借:库存商品 贷:预付账款 老师,上面的分录这样写是不是正确?
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1年期和2年期的合同的话有啥区别不
收到发票了又怎么做了?
收到发票 借:库存商品 负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:库存商品 应交税费-增值税 贷:预付账款
好的谢谢
不客气,祝您工作愉快!