您好 (1)销售给通达公司A产品200台,每台售价1000元,增值税税率13%,另用现金代垫运费1500元,货款及代垫运费尚未收到。 借:应收账款 200000%2B26000%2B1500=227500 贷:主营业务收入-A 200*1000=200000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 200000*0.13=26000 贷:库存现金 1500 (2)销售给东风公司A产品400台,每台售价1000元,B产品250台,每台售价600元,增值税税率13%,收到东风公司开出的期限6个月商业汇票一张。 借:应收票据 400000%2B150000%2B71500=621500 贷:主营业务收入-A 400*1000=400000 贷:主营业务收入-B 250*600=150000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 (400000%2B150000)*0.13=71500 (3)收到宁远公司上月购货欠款60000元,存人银行。 借:银行存款 60000 贷:应收账款 60000 (4)用银行存款支付广告费,取得的增值税专用发票显示不含税价款为10000元,增值税税额为600元。 借:销售费用 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 600 贷:银行存款 10600 (5)销售给通达公司A产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到货款50000元,其余货款尚未收到。 借:应收账款 300000%2B39000-50000=289000 借:银行存款 50000 贷:主营业务收入-A 300*1000=300000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 300000*0.13=39000 (6)用现金支付销售给通达公司A产品的运费,取得增值税普通发票显示不含税价2000元,增值税额180元。 借:销售费用 2000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 180 贷:库存现金 2180 (7)销售给致远公司B广品150台,每台售价600元,增值税稍率13%,收到致远公司货款80000元,具余货款尚未收到。 借:应收账款 90000%2B11700-80000=21700 借:银行存款 80000 贷:主营业务收入-B 150*600=90000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 90000*0.13=11700

小规模的这个月是不是只需要申报一个个税
老师,我们公司跟供应商付款是A公司,现在他A公司注销了,开票是B公司,这种的可以吗
上个月发的工资6000,出差补贴1000要补扣她的税不呢
生产企业在电商平台销售的货物额外收的运费,开票的时候是平均摊到产品价格里还是另外写一行运费
老师,你这个手工账的表格模板,可以出资产负债表利润表现金表的模板能发我下吗
老师 我海南的一个公司 残保金税种认定是2026年1月起;缴款期限是2025年12月31日;我是不是该申报25年的了啊
项目人员暂时停工,没有人员申报工资,项目个税系统,要进行0申报,现在申报不了怎么办呢?
老师,一般纳税人,人力资源公司,新政策后人力资源外包服务开发票应该怎么开?
对方已抵扣的专票可以冲红吗?
老板借给公司的款想作为实收资本,款打到公司账户上多长时间用于公司运营