您好,这个是开4000的相当于
您好,老师请问。我们厂家给经销商的销售红包奖励,这个要是让对方给我们开发票,这个要开什么项目的。或者是要在给经销商开发票的时候,直接算销售折扣吗
老师请问,经销商给我们的打款的货款金额5000,我们后期给了他们销售奖励1000。现在要是给他们开发票,把销售奖励算销售折扣1000给他们开在发票上。那发票金额是开4000吗
老师您好我想咨询下就是我们跟京东合作我们给他开的发票金额大于他们给我们打款的金额,原因是他们扣除京东扣点之后给我们打的款,那这部分的发票怎么记账呢,算是销售费用增加吗
老师好,我们单位销售食品给对方开的发票是按他们销售的价格开的,他们也按这个金额给我们打款。我们把多出于进货款的部分在打给销售方的各分店。这个款项打给他们的时候采用什么方式打给他好?
老师好,我们生产的产品卖给经销商,经销商在一个销售平台上销售。因为他们是个人开不了发票,平台还要发票。经销商就让我们给平台开发票。我们给平台开的发票都是经销商在平台的销售价格,平台把款项打给我们之后,我们再扣除经销商的进货款,把剩下的钱打给经销商,我总觉得不应该这么做,怎么做更好呢?
申报印花税是根据不含税金额还是含税金额
老师,公司发放中秋节福利费怎么做分录
老师好,支出不超500元可以用收据税前扣除,我想问下,我公司租员工的车,租赁费每月500元,按月支付,这样可不可以依据此政策税前扣除?
招聘人员体检费如何记账?
老师:期间损益自动结转后,本年利润数在贷方,但是出利润表后,利润是负的,这个怎么理解?
现代服务*机耕费申报印花税的时候属于哪类合同?
我是小规模,请问开具普票出去,比如开具的是1个点的101元含税发票,请问凭证应该处理,需要分录,谢谢
社保缴纳并计提 --分录对吗 缴纳社保 借:管理费用-社保 (企) 其他应收款-社保(个) 贷:银行存款 扣回个人 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保 库存现金 结束 这个分录有啥问题没
老师你好,进项税额转出,账是红冲啦,但是申报表没报,还是去年2024年6月份,现在2025年啦跨年啦,进项税额转出,请问老师能申报么?急急
凭证装订要买装订机吗?
老师,请问也就是按照销售折扣的金额来记入收入4000,那1000块钱,算销售费用吗
嗯对,那个算做销售费用
谢谢老师,还想问一下,我们1000的销售奖励银行转账是没有发票的,这个后边要附上什么单据呢
有银行回单那个就行
老师请问就是,我们销售奖励单独做分录后边放银行回单。开发票的收入这个单独做分录,后边发票就行吧。
嗯对,是这个意思的
好的谢谢老师
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢