你好同学,那还有其他的成本票之类的吗?你可以结转到成本里面。

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,我问下,我们21年12月有购买电脑和手机大额的,50多万,我们直接放管理费用做直接投入,但是事务所建议我们改下放固定资产,按月折旧,但是我们本来就是想要控制利润不要太高的,因为我们高新第一年,不希望做太高,有无其他办法不要做高利润呢
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
老师,我们是高新企业,发现22年的起初数和21年的起初数不一致,原因是22年年7月做的审计,21年12月的时候把一把大额五十多万的购买电脑手机等相关的发票一次进入费用了,22年审计的时候审计要求把这笔费用改为固定资产,因此22年的期初数不一致,因为22年没有处理起初数,然后12月也有多笔分录做错了,我是不是要返回去22年在22年改账为基础做?
老师你好,我1月份接手一家账,12月份账是上个会计做的,上个会计用一次性固定资产折旧结转成制造费用70万,用了30万,还剩了40万结转到在产品,第四季度的利润达50万,然后老板不愿意交税,上个会计说只能做到这样,当时我接手了,老板让我把利润降低,我预估了原材料、年终奖,降低了30万利润,导致现在账上一直有40万在产品挂着。(因为当时我没敢动那个制造费用,前面会计成本不够没用,我看了一下比列应该是制造费用比例太高了),就只预估了原材料和年终奖,请问现在那个在产品一直挂着怎么办
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
其他的成本票之类的是指什么意思?做暂估吗?
你好,我的意思你还有能转到成本里面的发票吗?
老师,我现在更改为固定资产的话,那我想控制利润不变,以什么为依据去暂估呢
您好,您现在到了这个状态了,你不能暂估了,除非你得有实实在在的发票才能作为成本或费用,才能减少利润。
因为5月31号以后汇算清缴就结束啦。
我可以调增费用不是吗?我这样改已经改动很大,资产负债表和利润表都变了
你调整费用的话,您得有实实在在的费用发票呀。
我只是暂估呀?就是没有依据,我汇算清缴又调增费用不可以吗?那我没有其他办法可以另利润不变了啊
你好,同学可以的,您可以先暂估的,先暂估成本也可以的,暂估了成本以后,你的利润就减少了,然后汇算清缴的时候再调整。