你好同学,那还有其他的成本票之类的吗?你可以结转到成本里面。

老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
其他的成本票之类的是指什么意思?做暂估吗?
你好,我的意思你还有能转到成本里面的发票吗?
老师,我现在更改为固定资产的话,那我想控制利润不变,以什么为依据去暂估呢
您好,您现在到了这个状态了,你不能暂估了,除非你得有实实在在的发票才能作为成本或费用,才能减少利润。
因为5月31号以后汇算清缴就结束啦。
我可以调增费用不是吗?我这样改已经改动很大,资产负债表和利润表都变了
你调整费用的话,您得有实实在在的费用发票呀。
我只是暂估呀?就是没有依据,我汇算清缴又调增费用不可以吗?那我没有其他办法可以另利润不变了啊
你好,同学可以的,您可以先暂估的,先暂估成本也可以的,暂估了成本以后,你的利润就减少了,然后汇算清缴的时候再调整。