您好!是的。是要分离了
老师我请问一下,我上月因为疏忽标有通行费的电子普通发票税额没有抵扣,本月要把税抵扣了,做账会计分录怎么做
通行费的电子普通发票认证抵扣增值税,那这个分录该怎么写呀
请问老师,这种通行费的电子普通发票,可以抵扣税金吗?
你好!老师,请问这种通行费,电子普通发票,可以计算抵扣进项税吗?
请问老师,增值税电子普通发票可以抵扣是吗,不需要认证,税额直接抵扣是吗?作分录和专票一样吗
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师,我们申报表跟做账分录的应交税费应交增值税金额不一致,这个要处理?在2019年时候预缴过一笔70万增值税,现在开发票冲回2019年预缴,这个要怎么处理?
你好!这个你开发票,就现在报负数。计入到这个月就好
老师,申报表知道怎么填写,意思做分录要体现冲2019年预缴的数吗?
你好!不是,不体现冲19年,而是开了负数,系统会自动减去红字部分的金额和税额
但是,发现财务软件金额跟增值税申报表金额不对,是不是留抵税额这些对上了就可以?
您好!是的。加上其他二级和三级科目的对的上就行
但是现在账上还有2019年预缴增值税,数据相差很大,这个要怎么调过来?
你好!你是说账上预缴的金额,和实际预缴的有差异?
现在是账上金额跟申报金额相差很大,怎么调?
你好!你账上是哪个科目和哪个数据对比差很多?