计入成本的就是不含税价呀,直接38140*0.13

购入时的分录: 借:库存商品--大米 15万 进项税额1.35万 贷:应付账款/银行存款 16.35万 一般纳税人采购的商品入账不可能是含税金额呀,那么进项转出时怎么会有一个换算不含税这一步了 一般纳税人采购账面价值入账应该是不含税的呀,账面成本不就是不含税的成本么,账面成本说明是已经入账了的,没明白一般纳税人入账后成本扣税时为什么要换算一下,不管是网上查阅的资料还是我们在实际工作中,一般纳税人账面成本都不可能是含税价的,
老师们,第七小题为什么用账面成本求转出的进项税不是账面成本除以(1-13%)*13%,公式不是转出的进项税额=账面成本➗(1-扣除率*扣除率吗?所以不应该是38140/0.83*0.13吗为什么是38140*0.13
8.双解某食品厂为增值税一般纳税人,2022年2月将上月从一般纳税人处外购的制食品用于集体福利,该批外购副食品在购进时已经抵扣了进项税额,账面成本为10000的包装物押元(其中含向一般纳税人支付的运费2000元)。已知食品的增值税税率为13%,运费的增值税税率为9%,则该食品厂2022年2月应转出进项税额的下列算式中正确的是()。A.(10000-2000)÷(1+x13%=920.35(元)B.(10000-2000)x13%+2000x9%=1220(元)C.(10000-2000)÷(1+13%)x13%+2000÷(1+9%)x9%=1085.49(元)D.10000x13%=1300(元)。为什么这个选B不选c呀
8.双解某食品厂为增值税一般纳税人,2022年2月将上月从一般纳税人处外购的制食品用于集体福利,该批外购副食品在购进时已经抵扣了进项税额,账面成本为10000元(其中含向一般纳税人支付的运费2000元)。已知食品的增值税税率为13%,运费的增值税税率为9%,则该食品厂2022年2月应转出进项税额的下列算式中正确的是()。A.(10000-2000)÷(1+x13%=920.35(元)B.(10000-2000)x13%+2000x9%=1220(元)C.(10000-2000)÷(1+13%)x13%+2000÷(1+9%)x9%=1085.49(元)D.10000x13%=1300(元)为什么选B不选C,运费不是含税价吗
8.双解某食品厂为增值税一般纳税人,2022年2月将上月从一般纳税人处外购的制食品用于集体福利,该批外购副食品在购进时已经抵扣了进项税额,账面成本为10000(其中含向一般纳税人支付的运费2000元)。已知食品的增值税税率为13%,运费的增值税税率为9%,则该食品厂2022年2月应转出进项税额的下列算式中正确的是()。A.(10000-2000)÷(1+x13%=920.35(元)B.(10000-2000)x13%+2000x9%=1220(元)C.(10000-2000)÷(1+13%)x13%+2000÷(1+9%)x9%=1085.49(元)D.10000x13%=1300(元)为什么选b不选c?运费不是价外费用吗?价外费用不是含税的吗?
一个小学,用财政资金建设运动场,假如2023年付款20万(50%进度款),2024付款20万,项目开工时间和竣工时间分别是23年3月和23年6月,结算审核报告在23年12月,学校在2023年6月和2024年2月分别计了两笔固定资产,可以吗?
年度内单位有一千万的生物资产盘亏,年度汇算清缴前是否要到税务局备案
个人去税务局代开水泥和沙石的发票,金额是96300元,需要交多少税点?
营业执照注册资金是1000万,目前未曾做过实缴。现在要求先实缴400万,请问具体如何操作?工商税务有哪些手续需要处理。
个体户原来是核定征收的,被改为查证征收了,2026年第一季度已改为查账征收,开了十几万的发票出去了,那一定要这个季度拿进项回来吗?还是可以今年之内拿都可以呢,像公司那样暂估可以吗?
老师好,个体户生产经营个人所得税B表如何申报?(在哪个平台申报?)谢谢!
我们客户罚我们款不给我们开发票合理不
老师,公司A把买的钢卷直接送到另外一家分公司B加工成半成品等,再送到A公司,那现在B公司开票开什么品名给A公司啊
老师,我们是支付土地流转费的一方,后面我们这个土地流转费如何挂账
企业账户支付海外的版面费,形式发票可以入账税前扣除吗