你好,不用的,可以一块儿做的,只不过是你之前发下去的那些,需要单独体现。

我们当月八号发当月工资,然后10号的时候来了新员工,在月底的时候给他发了当月工资,这个月相当于公司付了两次工资时间点不一样,那账务处理的时候可以一起计提工资、发放工资一起吗
老师,我们是当月发当月工资,就是我们一月提前发了2月的工资表这些正常的也做了,然后2月的时候来了新员工新员工的工资表需要单独做吗
老师,我们每月初发当月工资,然后我们5月8号发了当月工资,到5.10的时候来了两个新员工五月结束也没给他们发5月的工资但是社保公积金正常给他们参保了,5月的工资怎么发给他们呢
老师,A员工2月份社保减员了,但是2月工资表扣除了个人部份的五险一金,我们是当月工资当月发放,申报个税时也是按工资表申报了,3月工资要退给A员工个人部分的五险一金,工资表怎么列呢?申报个税时怎么申报?
老师 在6月30号那天辞退两个员工了、当天就把6月份整月的工资给她们结算了、本来6月30号就要计提所有员工6月工资的、但是昨天提前发了两个人的工资、是这两个人的工资先单独计提后再做发放的分录还是先做发放的分录、然后再一起和其他员工的工资一起计提呢
老师,累计50万元的装修费可以直接进费用,不摊销吗?
老师,自己做的账怎么检查错误呢
公司招聘的人员放在灵活用工平台,这些人员和灵活用工平台签订合同,由灵活用工平台申报个税,每月公司和灵活用工平台结算这种可以吗?
公司招聘的人员放在灵活用工平台,这些人员和灵活用工平台签订合同,由灵活用工平台申报个税,每月公司和灵活用工平台结算这种可以吗?
我想回,我的免费实操里哪一个是同销售中央空调并安装相似实务
销售中央空调并安装企业什么时候确认收入,预收到客户款项是放什么科目
我单位购买的材料由干对方质量问题造成我方损失了,那这批应付款对方也默认不用付了,我单位该怎样处理这笔应付款账呢
老师,新进一家生产企业,生厂企业已经生产两个多月,来了三四天,老板催我把库存这块整理好,去了几次车间, 一、建立起来这1原材料入出库单→2半成品入库出库单→3商品出入库单→4商品变半成品出入库单(意思是商品可以进入下一生产环节)→商品出入库单。 二、每日做原材料库存明细表(出入库结余)、库存商品出入库明细表、 三、车间的人工工时好计算分配这块先放一边。 四、月末统计原材料购入合计领料合计结余。库存商品的入库、出库、结余合计、(车间不会有半成品) 老师请问您看对吗?有意见给到我吗?
老师小规模收入都做无票收入的影响是什么
新公司的账,没有挂过应收账款借方科目,应付贷方科目,全程根据银行流水来入应收账款贷方,和应付账款借方,这样合理吗?
账是单独提现的,但是那个原始凭证共用一张吗
对的是的,是这么做的。
但是表中有未付的工资
我们公司有个人从1月开始工资都没付,但是工资表里都弄了,集中都一个月里付的
你好,你填写应发工资,然后实际支付工资,剩下的不就是未支付的吗?
现在这些人应发工资给他,填写上已发工资是零,那剩余的就是未支付的。
计提的时候算上没发工资的吗,我看之前会计计提的时候没算上
那你们给人家申报了个税吗?正规的不应该申报个税,不能算进去的。
没有申报个税
要申报个税,不用算进去的。
没有申报个税,不用算进去的
那后面发工资的时候在把之前几个月的工资表附上吗,个税申报的时候直接是工资总额吗
好对的是的是这么做。
比如一个月工资5000,累计了5个月没有发,那发的时候就是25000了,申报工资的时候25000就要交税了
你好 当年内不交 他的累计扣除是25000
那个员工是去年8-12的工资没发也就没申报,在今年5月的时候发了,我申报个税填个25000那不就要交了嘛
好在今年有工资吗?如果今年没有工资的,也不需要浇,如果今年有工资的话,正常已经缴纳了,申报了需要交。
今年有但是申报个税也只申报了当月的,没有申报他以前的
你好,正规的需要缴纳的,因为你今年加上去年发放的一块儿申报。
增加了今年的收入。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快