你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

资料一甲公司为增值税一般纳税人二零一九年五月十五日甲公司用银行存款购入一台需要安装的设备取得的增值税专用发票上注明的价款为二十万元。增值税税额为两万6000元,支付安装费,并取得增值税专用发票,注明安装费两万元,税率9%,增值税税额为1800元。
2021年5月15日,甲公司用银行存款购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税税额为13000元,支付安装费并取得增值税专用发票,注明安装费40000元,税率9%,增值税税额为3600元。甲公司为增值税一般纳税人。请编制相关会计分录。
2020年5月15日,甲公司用银行存款购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,支付安装费并取得增值税专用发票,注明安装费40000元,税率9%,增值税税额为3600元。甲公司为增值税一般纳税人。(1)购入进行安装时:借:①200000②——应交增值税(进项税额)26000贷:银行存款226000(2)支付安装费:借:③40000应交税费——应交增值税(进项税额)3600贷:银行存款43600(3)设备安装完毕交付使用:借:④240000贷:⑤240000
2020年5月15日,甲公司用银行存款购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,支付安装费并取得增值税专用发票,注明安装费40000元,税率9%,增值税税额为3600元。甲公司为增值税一般纳税人。
甲公司用银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的设备买价为200000元,增值税税额为26000元,支付安装费40000元,增值税3600元,甲公司为增值税一般纳税人。甲公司应编制如下会计分录:
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
是的谢谢老师
你好 借:在建工程 200000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)26000, 贷:银行存款 226000 借:在建工程 40000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)3600, 贷:银行存款 43600 借:固定资产 240000,贷:在建工程 240000
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。