您好,您是免税企业。专票按普票入账。
我公司是一般纳税人加工企业,向农户购买牛,加工制成牛肉丸等食品销售给客户,农户是没有发票的,请问增值税可以怎么抵?
企业为一般纳税人,主要销售农产品,收到一张购进五金的专票,可以抵扣销售农产品的增值税销项税吗?
老师你好!一般纳税人农业销售牛,购入的进销发票可以专票怎么处理
老师你好,企业是一般纳税人,销售猪肉开免税发票,购入发票是增值税专用发票可以吗?
老师你好,企业一般纳税人销售猪肉开专票,购入猪肉是免税可以提进销税额抵扣吗
老师好,研发费用加计扣除的备查资料中,研发人员名单和研发人员编制是一个项目做一个名单和编制还是把当年的总得研发人员和编制做个表?
汇算清缴里面的期间费用表,需要把销管财费用分别年合计金额填入吗
个体户经营所得,个人所得税,是在自然人电子税务局系统申报吗
老师您好,我在做账的过程当中,接手了前任会计的账,我发现管家婆里面应付账款里面有很多往来的期初数没有,请问我怎么调账?
老师,公司购买了2箱抽纸56元,用于老板办公室及他的小餐厅,请问老师这56元怎么做账,会计分录怎么做呢
划线的是不是错了,应该是库存现金
汇算清缴24年有两千多税收滞纳金,是不是要做调增呀
管理费用—福利费,关于职工的福利费,是否可以放在汇算清缴报表的A105050表格的职工福利费支出里面。
现在银行贷款都需要打到第三方收款,相当于你要贷这笔款,必须是你要付对方公司的货款之类的,钱必须打到对方公司的账户,其实又没有这边笔款需要付,只是为了贷款虚构的经济业务,对于对方公司这笔款又属于收入,这种为了贷款虚构的经济业务,有没有税务风险和法律风险?
老师,我在做 24 年汇算清缴。老师,我有一笔报销,跨年了。这笔报销差旅费22799.81 元,和业务招待费 1243.8 元,共计 24043.61 元。我是需要在 24 年汇算清缴纳税调减,25 年汇算清缴纳税调增对吗[疑问]
考虑企业如果注销,处理固定资产不得交增值税,现在的专票可以做留底税额入账吗
留底也不让抵扣,因为你是免税企业。